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老師好,我們公司是小規(guī)模建筑行業(yè),由于9月材料發(fā)票,以及費用發(fā)票沒有拿到手,因為要做賬報稅,我暫估一筆費用,借:管理費用~暫估 85000 貸:其他應付賬款~ 法人 85000 現(xiàn)在10月老板給我拿來發(fā)票75000元,差10000元發(fā)票,我現(xiàn)在做10月份賬可以沖暫估的費用嗎?

2020-11-23 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-23 15:28

可以的,這個是可以的

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快賬用戶5530 追問 2020-11-23 15:31

直到把85000元暫估費用沖完嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-23 15:34

需要看你們后面是不是還有發(fā)票,還有那只沖掉75000 還有先掛著

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可以的,這個是可以的
2020-11-23
你好,可以的,紅沖的時候借其他應付款,借管理費用負數(shù)
2022-10-04
你當時應付賬款暫估錄入了期初余額嗎?如果是的話可以。
2023-08-08
同學,你好。之前少沖回了,則編制一個調整分錄,繼續(xù)沖回這余額就可以了。 若涉及跨年已結賬,則走一下以前年度損益科目
2021-01-16
同學,你好 但是我當月的成本是在第二季度回來一起算還是只是按當月回來的算 都可以的 除了可以暫估成本,還可以暫估費用
2024-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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