?你好;? 返點(diǎn)的話;? 開現(xiàn)代服務(wù)*拓展業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)??
您好!我現(xiàn)在開了一家公司,目前公司主要經(jīng)營專利產(chǎn)品的區(qū)域總代理事宜。產(chǎn)品委托第三方代加工可以了,成品代加工企業(yè)的發(fā)票是用哪種方式提供給委托方?謝謝! 還有,產(chǎn)品上生產(chǎn)廠家或品牌可以打委托公司嗎?
老師 我們是做餐飲加盟的 ,各個(gè)城市也有代理 代理可以進(jìn)行招商,現(xiàn)在代理區(qū)域的客戶打錢打到我們這里來了,我們還要返一部分款給代理,但是代理沒有公司,我們是做代收代付還是怎么做賬?
我是一家餐飲品牌公司,我們?cè)诟鞯貐^(qū)有區(qū)域代理商,現(xiàn)在要給區(qū)域代理商提供開拓業(yè)務(wù)的返點(diǎn),那區(qū)域代理商開代開發(fā)票給我,發(fā)票類型填什么?算勞務(wù)嗎?
我們是連鎖餐飲品牌,根據(jù)業(yè)務(wù)有發(fā)展區(qū)域代理商,代理商拓展業(yè)務(wù)我們會(huì)給一定返利,代理商去代開發(fā)票,開什么稅務(wù)類型?
老師,我們代理商之間不允許跨區(qū)銷售貨物,就是假如我是A市代理商,那我的銷售對(duì)象只能是A市?,F(xiàn)在的問題是查到去年我們公司有跨區(qū)銷售了一臺(tái)機(jī)器,然后把3000元付給那個(gè)區(qū)域的代理商,但沒有發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)允許稅前扣除嗎
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請(qǐng)問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問所有的講義都是上傳到哪里的?