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老師,請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表中有負(fù)數(shù)怎么處理? 9月繳納8月的增值稅1888.8元,我做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 但是最后有一個(gè)負(fù)數(shù) 9月份的增值稅銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)之后是1558.83,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?

老師,請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表中有負(fù)數(shù)怎么處理?
9月繳納8月的增值稅1888.8元,我做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   繳納時(shí)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸:銀行存款  但是最后有一個(gè)負(fù)數(shù) 9月份的增值稅銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)之后是1558.83,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
2022-10-20 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-20 14:05

?你好;? ?你是一般納稅人的話; 你有多繳納的稅費(fèi)或者留底進(jìn)項(xiàng)稅; 那么你就會(huì) 留底 負(fù)數(shù)的??

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快賬用戶9627 追問 2022-10-20 14:08

那現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2022-10-20 14:10

?你好;? 你先確定是不是留抵了。 留抵是負(fù)數(shù); 是對(duì)的??

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快賬用戶9627 追問 2022-10-20 14:33

那就不用管了 是留抵 就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那下個(gè)月該怎么處理呢,老師

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齊紅老師 解答 2022-10-20 14:35

?你好; 是的; 下個(gè)月 你有稅費(fèi)會(huì)抵減的;? ? ?申報(bào)表會(huì)抵減; 你 報(bào)表也會(huì)自動(dòng)抵減的??

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快賬用戶9627 追問 2022-10-20 14:35

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-20 14:38

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?

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快賬用戶9627 追問 2022-10-20 15:23

剛剛查出來,發(fā)現(xiàn)1888.8元是社保 又調(diào)整了一下,請(qǐng)問老師 社保繳納的分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-10-20 15:31

你好;? 有調(diào)整了下是啥意思??

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快賬用戶9627 追問 2022-10-20 15:32

不是增值稅,是社保

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齊紅老師 解答 2022-10-20 15:38

?你好;? ? ?借應(yīng)付職工薪酬- 社保; 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款? ?

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?你好;? ?你是一般納稅人的話; 你有多繳納的稅費(fèi)或者留底進(jìn)項(xiàng)稅; 那么你就會(huì) 留底 負(fù)數(shù)的??
2022-10-20
您好,是的,是這么做賬的。
2024-10-30
你好,根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-12-03
同學(xué),你好,正常情況下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有貸方余額的時(shí)候,直接把余額借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅就可以了。應(yīng)交交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就沒有余額,未交增值稅是貸方余額,正好是你次月交的增值稅。
2021-03-23
你好,這一步就不用做了。
2021-12-09
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