?你好;? ?你是一般納稅人的話; 你有多繳納的稅費(fèi)或者留底進(jìn)項(xiàng)稅; 那么你就會(huì) 留底 負(fù)數(shù)的??
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
老師,請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表中有負(fù)數(shù)怎么處理? 9月繳納8月的增值稅1888.8元,我做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 但是最后有一個(gè)負(fù)數(shù) 9月份的增值稅銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)之后是1558.83,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 認(rèn)證之后, 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
老師,請(qǐng)問一下,9月進(jìn)項(xiàng)稅額有留底, 9月做的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣100 9月應(yīng)該繳稅的增值稅是90分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅90 繳稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅90 貸:銀行存款90 10月份會(huì)繳稅一個(gè)5元增值稅 分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 繳稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 貸:銀行存款5 這是正確的吧
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
?你好;? 你先確定是不是留抵了。 留抵是負(fù)數(shù); 是對(duì)的??
那就不用管了 是留抵 就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那下個(gè)月該怎么處理呢,老師
?你好; 是的; 下個(gè)月 你有稅費(fèi)會(huì)抵減的;? ? ?申報(bào)表會(huì)抵減; 你 報(bào)表也會(huì)自動(dòng)抵減的??
好的,明白了,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
剛剛查出來,發(fā)現(xiàn)1888.8元是社保 又調(diào)整了一下,請(qǐng)問老師 社保繳納的分錄怎么做?
你好;? 有調(diào)整了下是啥意思??
不是增值稅,是社保
?你好;? ? ?借應(yīng)付職工薪酬- 社保; 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款? ?