同學你好 這個可以的 先報未開票收入

老師你好,我們家21年12月增值稅申報表填了200萬元未票收入,等2022年3月左右才會把發(fā)票開出來,請問報2022年3月的稅時還能把2021年12月開的未票收入沖掉嗎?就是開票金額正常申報,未開票金額填—200萬元。因為跨年了,我不知道未票收入那邊填負數(shù)能不能報的過去了?
老師2021年申報收入2000萬,但實際開票只有500萬,余1500發(fā)票我在2022年時開票可以嗎,申報時在未開票收入填負數(shù)
老師,之前申報的未開票收入,現(xiàn)在要做沖紅處理,是我在申報時,直接為未開票收入填負數(shù)就可以嗎?
上月開票有誤,導致多開金額。本月申報上月增值稅時發(fā)現(xiàn),可以調(diào)整申報表,按照實際的金額報稅嗎?如入賬主營業(yè)務收入是1500萬元,其中開票的1000萬,未開票收入開票500萬,發(fā)現(xiàn)多開100萬后調(diào)整上月收入為入賬1400萬元,其中開票900,未開票500,并蔣作廢從開的發(fā)票附上,可以按照做收入的1400萬申報增值稅嗎
項目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財務費用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務要求做賬。我倒是會做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
老師我在2021年時申報了,在未開票收入填正數(shù)了,2022年再開票時就填負數(shù),就不用交增值稅和企業(yè)所得稅
嗯 是這樣操作申報的
老師,這個時間有規(guī)定我要在什么時候開完提前申報的發(fā)票嗎
這個沒有哦 沒有規(guī)定的
這樣子,最怕久了才開,稅局以為我們不交稅
未開票收入是要先繳稅的
申報時已經(jīng)繳稅了,是說隔太久再開票填負數(shù)沒有交稅時,怕會這樣以為。
這個未開票的沖減了再開藍字發(fā)票這樣可以