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A公司為一般納稅人,按月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),2021年9月,由于會(huì)計(jì)疏忽,錯(cuò)過(guò)了9月15日增值稅申報(bào)的最后一天,直到9月28日才想起來(lái),到稅務(wù)局進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)。9月份該公司應(yīng)納稅額為30000元,澇納金征收率0.2%。問(wèn)A公司應(yīng)繳納多少稅收滯納金?

2022-10-20 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-20 09:23

你好,A公司應(yīng)繳納稅收滯納金=30000*滯納天數(shù)*0.2%

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你好,A公司應(yīng)繳納稅收滯納金=30000*滯納天數(shù)*0.2%
2022-10-20
當(dāng)前月可以抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅是0 進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)吃是6.5%2B1.43=7.93 銷(xiāo)項(xiàng)稅是4.52/1.13*13%%2B3.39/1.13*13%=0.91 應(yīng)交增值稅7.93%2B0.91
2023-01-05
借應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)13000
2023-03-23
1借應(yīng)收賬款113000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅13000
2023-03-23
同學(xué),您好! 稅務(wù)局執(zhí)法行為不妥。從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的納稅人、扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定的期限繳納或者解繳稅款,納稅擔(dān)保人未按照規(guī)定的期限繳納所擔(dān)保的稅款,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期繳納,逾期仍未繳納的,經(jīng)縣以上稅務(wù)局(分局)局長(zhǎng)批準(zhǔn),才能對(duì)扣押、查封、依法拍賣(mài)或者變賣(mài)其價(jià)值相當(dāng)于應(yīng)納稅款的商品、貨物或者其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行處置。
2024-12-15
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