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老師好,A是個(gè)人, 不是公司的員工。公司請A幫忙談業(yè)務(wù),請問A發(fā)生的差旅費(fèi)是否可以在公司報(bào)銷?謝謝!

2022-10-19 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-19 15:26

你好,可以報(bào)銷,如果沒有給他申報(bào)個(gè)稅的,屬于招待。

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快賬用戶8054 追問 2022-10-19 15:28

老師,沒有給他申報(bào)個(gè)稅的。那他外出產(chǎn)生的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)是記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)中嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:32

是的,是這么做的,是這么理解的

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快賬用戶8054 追問 2022-10-19 15:35

老師好,小規(guī)模納稅人收到一般納稅人開的專票,怎么辦?謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:36

小規(guī)模價(jià)稅合計(jì)做賬就可以的。

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快賬用戶8054 追問 2022-10-19 15:37

老師,小規(guī)模納稅人價(jià)稅合計(jì)做賬。其他的話,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?比如滯留發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:38

不會(huì)的,不會(huì)形成滯留發(fā)票。

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快賬用戶8054 追問 2022-10-19 15:41

老師,如果是一般納稅人收到一般納稅人開的專用發(fā)票,沒有抵扣,而是按價(jià)稅合計(jì)做賬的。請問這里有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:42

你好,沒有風(fēng)險(xiǎn)的,現(xiàn)在抵扣沒有時(shí)間限制。

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:42

只要注銷之前他處理完了就可以的。

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快賬用戶8054 追問 2022-10-19 15:45

老師,因?yàn)闀r(shí)間長了,有些票也不知道在不在了。請問注銷之前要如何處理???謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:47

增值稅綜合服務(wù)平臺在這里面會(huì)顯示的。

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快賬用戶8054 追問 2022-10-19 15:49

老師,就是把增值稅綜合服務(wù)平臺里面顯示的好幾年前的陳的老的,勾選進(jìn)項(xiàng)稅,然后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣行嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:50

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8054 追問 2022-10-19 15:51

這樣做,就不會(huì)有什么問題了吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:52

是的,沒有問題的,可以的。

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你好,可以報(bào)銷,如果沒有給他申報(bào)個(gè)稅的,屬于招待。
2022-10-19
是業(yè)務(wù)費(fèi)更合適,同學(xué)
2023-11-27
不可以的,就是說這個(gè)員工的機(jī)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,只能是有那個(gè)勞動(dòng)關(guān)系的才可以。
2021-04-12
同學(xué)你好,從稅務(wù)合規(guī)角度來說,因?yàn)椴盥觅M(fèi)的車票等報(bào)銷的單據(jù)都會(huì)體現(xiàn)報(bào)銷人的信息,這些人員都必須在公司花名冊上,否則這些人員發(fā)生的費(fèi)用絕不可以稅前扣除,所得稅需要納稅調(diào)增
2024-08-22
A公司的員工工資,報(bào)銷,差旅都應(yīng)該在A公司,員工關(guān)系在哪家,所有的報(bào)銷都應(yīng)該在哪家,不應(yīng)混淆
2024-08-22
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