你好,那你是什么征稅方式的?如果是查賬征稅的,根據(jù)你的利潤。
小規(guī)模納稅人增值稅和附加稅減免政策,所得稅減免嗎
個(gè)體工商戶,小規(guī)模納稅人,以及一般納稅人,季度開專票和普票分別是不超過多少免征增值稅,不超過多少免征個(gè)人所得稅?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開具普票41萬,它的增值稅是免征,附加稅也是免征嗎?
個(gè)體戶,分一般納稅人和小規(guī)模納稅人,普票都免,增值稅不免?
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,開普票是免增值稅和附加稅的。個(gè)人所得稅呢
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
利潤100萬以內(nèi)的可以減半, 稅率表可以參考這個(gè)。
按利潤的多少交
稅率表可以參考這個(gè)
好像還是沒有發(fā)過去,你看下。
看一下這次收到了沒有。
個(gè)人所得稅是每季度交納嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
稅務(wù)登記的時(shí)候公司沒有員工。想少交個(gè)稅。怎么做
你好,沒有工資稅種認(rèn)定的,不需要申報(bào)的擬增加工資。
給法人自己增加工資嗎? 可不可以多獲得一些費(fèi)用,成本票。 這樣利潤低了,就少交個(gè)稅了
成本費(fèi)用票你們有發(fā)票嗎?能開了發(fā)票可以的。
法人自己增加工資抵扣不了的。
增加員工就可以抵扣法人的個(gè)人所得稅了是吧
只要不是法人的,可以打。
交個(gè)人所得稅和計(jì)提怎么做分錄
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅