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某冰箱廠為一般納稅人,2010年10月發(fā)生以下幾筆購銷業(yè)務(wù):1,向某商場銷售冰箱100臺,該廠采用銷售額與銷項稅額合并定價的辦法,每臺售價2320元,銷售已到.2.購入冰箱元器件一批,一驗收入庫取得增值稅專用發(fā)票,其中:支付價顏100000元,稅款16000元

2022-10-18 23:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 23:07

做賬務(wù)處理的嗎 1,借銀行存款2320*100 貸主營業(yè)務(wù)收入2320*100/1.13 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 2 借原材料10萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項16000 貸銀行存款

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2022-10-18
做賬務(wù)處理的嗎 1,借銀行存款2320*100 貸主營業(yè)務(wù)收入2320*100/1.13 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 2 借原材料10萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項16000 貸銀行存款
2022-10-18
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-10-18
你好,學(xué)員具體哪里不清楚
2022-10-18
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅額13000 銷項稅是100*2260/1.13*13%=26000 計算該冰箱廠10月份應(yīng)納增值稅額26000-13000=13000
2023-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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