等于利潤是191254.96,那我經(jīng)營所得稅=(191254.96-5000*9)*20%-10500=18750.99

老師你好,我想問下我們公司以前是小規(guī)模納稅人是有收入,第三季度升一般納稅人,第三季度沒有收入,增值稅全年度怎么全部歸0了,那我現(xiàn)在的企業(yè)所得稅和財務(wù)報表,是接著前面的數(shù)據(jù)報,還重新安第三季度的數(shù)據(jù)申報。
你好 老師 19年小規(guī)模期間開具了有固化劑的發(fā)票 我們營業(yè)執(zhí)照上有銷售材料,我們現(xiàn)在是一般納稅人,去辦理發(fā)票增量,稅局老師查出來這張發(fā)票,問為啥針對材料沒進項也沒所得稅調(diào)增
我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過45萬,增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,我報企業(yè)所得稅的時候,忘記把這個加進去報稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報了,也繳款了,我現(xiàn)在應該怎么做呢?
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報的,我發(fā)現(xiàn)之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認定的,那之前的都沒報,電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補報嗎?也是今年開始才有的收入
老師我想問一下小規(guī)模納稅人三季度銷售191254.96全是普票,增值稅沒有,附加稅肯定也沒有了,現(xiàn)在沒有任何進項票,現(xiàn)在等于利潤是191254.96,那我經(jīng)營所得稅該怎么算
老師這個表彌補虧損是不是錯了?這個數(shù)據(jù)都是填年報自動的,當時是不是需要手動填一下?
可以把購買的超過2000元的設(shè)備定為耗材嗎
老師你好,想咨詢一下,我們學校開具學宿費發(fā)票后,收到了義務(wù)教育補貼,這部分要在學費中減掉,那我開具紅字發(fā)票的時候需要怎么處理怎么開具義務(wù)教育補貼金額的紅字發(fā)票
工會經(jīng)費是不是可以不申報,不是強制的?老師
公司的股東在失信被執(zhí)行人名單里能注銷么?
小規(guī)模納稅人增值稅有啥優(yōu)惠政策嗎,增值稅率具體是多少?
企業(yè)所得稅季報填寫應付職工薪酬的意義是什么?小微企業(yè)不報期間費用表的,個稅少于成本費用的會有什么影響?
接受捐贈機器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
管家婆工貿(mào)版系統(tǒng)發(fā)生的運費需要分配到對應的材料里,請問先計入那個科目,后期在進行分攤
小規(guī)模這樣算呀,那現(xiàn)在優(yōu)惠政策所得稅2.5%是啥
你不是算生產(chǎn)經(jīng)營個稅?。?
我現(xiàn)在季報也要交個稅了么,我不要從公司拿錢出來季報也要交個稅么
現(xiàn)在是減半征收,只交9千多
小規(guī)模企業(yè)所得稅么,那2.5%是啥
你到底是公司還是啥?
小規(guī)模公司么企業(yè)所得
那你上面算的是個體工商戶么
小規(guī)模公司么企業(yè)所得分段計稅:不超過100萬部分,按2.5%;利潤總額不超過300萬的,其中超過100萬的部分5%
如果是個體工商戶就是你上面的算法是么,那季報就是個人經(jīng)營所得
是的,個體戶就是前邊所得說的