你好,可以的,可以這么做的。
老師,我是事業(yè)單位,想做一張憑證調(diào)整前幾年的好幾處差錯(cuò),因?yàn)橛幸荒曦?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的錢都填到非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里了,涉及到的憑證太多,可不可以寫一個(gè)分錄直接都調(diào)整過來,分錄是: 借,非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 這個(gè)摘要應(yīng)該怎么寫?后面需要附原始憑證嗎?
老師你好,是不是只有是今年的憑證錯(cuò)了?都可以直接紅沖寫個(gè)正確的憑證吶?關(guān)于那個(gè)銀行存款都差幾十塊錢的,已經(jīng)是第二季度的,可以這個(gè)季度把那個(gè)憑證紅沖了寫個(gè)正確的嗎?
老師我問下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會(huì)有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
想要申請高新,以前年度并沒有設(shè)置研發(fā)支出,現(xiàn)在想要把這三年的一些成本調(diào)到研發(fā)支出里面,已經(jīng)結(jié)賬了怎么調(diào)?是通過反結(jié)帳-紅沖之前的憑證-填寫新的憑證-結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤-生成利潤表嗎?請問,這個(gè)步驟可行嗎?還是說可以直接在舊憑證上更改不用紅沖?
老師,我咨詢一下,我們2023年的勞務(wù)費(fèi)多記了600塊錢,2024年發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了,在2024年沖回的話可以不通過以前年度損益調(diào)整,直接通過費(fèi)用調(diào)整嗎?如果直接通過費(fèi)用調(diào)整,是吧那筆憑證全額紅字沖了在做一筆正確的,還是可以直接把多記的差額沖回
今天實(shí)操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
好的老師,要是轉(zhuǎn)了年也可以這么做,但是要用以前年度損益調(diào)整科目是不是?。?
你好,你修改匯算清交的話,可以用以前年度損益調(diào)整。
額,這種銀行金額不影響匯算清繳好像,老師,我們這種轉(zhuǎn)入年的,會(huì)怎么做?
你好,那就根據(jù)之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后紅沖,然后在做正確的。
哦,好的,老師知道啦。只有不影響到匯算清繳,翻了年也可以這么做呀
可以的,可以這么做。