同學(xué),你要紅沖多計(jì)提的印花稅,保持一致
老師,請教下,這個肖哲老師的視頻課里講到印花稅因?yàn)槭钱?dāng)月繳納,所以可以不用計(jì)提,直接繳納是借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款,但是印花稅其實(shí)屬于稅金及附加科目的,稅金及附加月末需轉(zhuǎn)入本年利潤,如果印花稅不通過稅金及附加歸集,那么不就是只交了錢減少了資產(chǎn),而沒有進(jìn)行所得稅稅前扣除嗎?這樣理解對嗎?
這個月印花稅計(jì)提了0.21元,報(bào)稅的時候減免了0.11元,系統(tǒng)顯示需要交0.1元。實(shí)際在稅費(fèi)繳納那里沒有這個錢,是不是印花稅低于1元就免了?這樣怎么入賬呢
老師您好,1月份開了免稅普票,然后沒有價(jià)稅分離,直接記收入了,然后3月份的時候我又按照1%計(jì)提了增值稅,就相當(dāng)于說,收入沒有減,增值稅又計(jì)提了,是不是收入算多了對吧? 免稅收入:102640.95 后來按照1%計(jì)提增值稅:1016.25元 相當(dāng)于收入只有101624.65元 然后退付個人所得稅金額593.98元,是無票收入,1016.25—593.98=422.27元,我看系統(tǒng)差額是這么多,這有啥勾稽關(guān)系呢?
我們是一般納稅人公司買了輛二手車,二手車發(fā)票上的金額是100000元,實(shí)際支付了98000元,意思是2000元不用付了。這個會計(jì)分錄怎么做呢,還有就是購買二手車輛的時候有合同,需要繳納印花稅嗎
老師,1月份的分錄是借管理費(fèi)用印花稅5000 貸銀行存款(印花稅包括第四季度和資金賬簿印花稅)當(dāng)時沒有計(jì)提,四月份專管員說沒有享受減免政策讓更正申報(bào),四月份重新更正申報(bào)后退了多交的稅款2500元,這個具體怎么做分錄
老師 發(fā)票調(diào)額度是調(diào)多少,合同上就是多少嗎?比如我調(diào)150,合同可能沒有這么多。
小規(guī)模,成本票,可以不寫稅金不,直接分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款可以這樣嘛
老師第一次申報(bào)印花稅,還需要稅源采集嗎?
老師自然人扣繳端重新下載安轉(zhuǎn)會對里面的數(shù)據(jù)有影響嗎?問什么我找不到之前報(bào)送的員工了
老師好,a公司4月份開給b公司一張銷售二手車的發(fā)票,然后又去二手車交易市場開了一張銷售二手車統(tǒng)一發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在5月份a銷項(xiàng)票有兩張,b公司進(jìn)項(xiàng)票有兩張,這個該怎么處理呢?a公司票開給b公司以后,二手車交易市場才給過戶,過戶的時候就會開這個票
老師問下城鎮(zhèn)土地使用稅里面的不動產(chǎn)單元號是不是要填,而且要跟房產(chǎn)稅里面的一樣,因?yàn)榻裉焯鲆还P比對異常,說我們沒有報(bào)土地使用稅
老師!現(xiàn)在個稅可以在電子稅務(wù)局里申報(bào)啦?
年收入不高于12萬,匯算補(bǔ)稅金額不高于400,需要補(bǔ)交稅嗎
老師,公司和個體戶的往來可以轉(zhuǎn)個體戶法人賬戶嗎?
老師,您好。我是一家餐飲公司,這是一張掃碼收款的回單。請問我應(yīng)該怎么做分錄呢?假定它是沒有開發(fā)票的無票收入,我應(yīng)該如何做分錄?如何算應(yīng)交增值稅,謝謝。
老師您好,這個0.1元還需要入賬嗎?是不是不用交了?
同學(xué)你紅沖掉,保持與你的繳納一致
0.1元沒有繳納,系統(tǒng)沒有
那同學(xué)你就沖計(jì)提的印花稅就可以