同學(xué),你要紅沖多計(jì)提的印花稅,保持一致

這個(gè)月印花稅計(jì)提了0.21元,報(bào)稅的時(shí)候減免了0.11元,系統(tǒng)顯示需要交0.1元。實(shí)際在稅費(fèi)繳納那里沒(méi)有這個(gè)錢(qián),是不是印花稅低于1元就免了?這樣怎么入賬呢
老師您好,1月份開(kāi)了免稅普票,然后沒(méi)有價(jià)稅分離,直接記收入了,然后3月份的時(shí)候我又按照1%計(jì)提了增值稅,就相當(dāng)于說(shuō),收入沒(méi)有減,增值稅又計(jì)提了,是不是收入算多了對(duì)吧? 免稅收入:102640.95 后來(lái)按照1%計(jì)提增值稅:1016.25元 相當(dāng)于收入只有101624.65元 然后退付個(gè)人所得稅金額593.98元,是無(wú)票收入,1016.25—593.98=422.27元,我看系統(tǒng)差額是這么多,這有啥勾稽關(guān)系呢?
我們是一般納稅人公司買了輛二手車,二手車發(fā)票上的金額是100000元,實(shí)際支付了98000元,意思是2000元不用付了。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,還有就是購(gòu)買二手車輛的時(shí)候有合同,需要繳納印花稅嗎
老師,1月份的分錄是借管理費(fèi)用印花稅5000 貸銀行存款(印花稅包括第四季度和資金賬簿印花稅)當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,四月份專管員說(shuō)沒(méi)有享受減免政策讓更正申報(bào),四月份重新更正申報(bào)后退了多交的稅款2500元,這個(gè)具體怎么做分錄
老師你好,我第一季度計(jì)提了0.75元印花稅,可能因?yàn)闆](méi)超過(guò)1元,稅務(wù)系統(tǒng)未顯示繳納該稅款。但是我賬上已經(jīng)計(jì)提了,我該怎么處理這個(gè)不用繳納的印花稅呢
低于五百的勞務(wù)費(fèi)支出,在時(shí)間上有具體要求沒(méi)?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些??jī)?nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來(lái)的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開(kāi)了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒(méi)這張票?。?/p>
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問(wèn)一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況,借方少了一分錢(qián),原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來(lái)的銷項(xiàng)少了一分錢(qián)的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開(kāi)13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,法人可以做一份工資嗎


老師您好,這個(gè)0.1元還需要入賬嗎?是不是不用交了?
同學(xué)你紅沖掉,保持與你的繳納一致
0.1元沒(méi)有繳納,系統(tǒng)沒(méi)有
那同學(xué)你就沖計(jì)提的印花稅就可以