你直接做一模一樣的分錄,就是金額是負(fù)數(shù)就行了。
請(qǐng)問老師,紅字沖銷一部分怎么做會(huì)計(jì)分錄,6月份開具普票400000元,8月份拿其中一張100000元發(fā)票紅字沖銷,重新開具5000元發(fā)票,6月份憑證已做完,8月份這筆要怎么做?
你好,7月開了一份重復(fù)的普通發(fā)票,8月份發(fā)現(xiàn)了要沖紅,7月份怎么做賬,到了8月份又該怎么做賬,不太懂賬務(wù)怎么處理請(qǐng)?jiān)敿?xì)寫下會(huì)計(jì)分錄謝謝
請(qǐng)問老師,7月份有一筆現(xiàn)金100元做重掉了,我9月份要怎么把它紅沖呢,紅沖分錄怎么寫呢
請(qǐng)問老師,以下7月份做重復(fù)了一筆款項(xiàng),我9月份要把它紅沖掉,9月份的具體紅沖分錄要怎么做呢?
老師 3月份的一筆紅沖發(fā)票的分錄寫錯(cuò)了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)請(qǐng)問一下可不可以在12月份來做一筆紅沖分錄 再重新寫正確的紅沖發(fā)票的分錄
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問: 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
我也是分錄做一模一樣,金額做負(fù)數(shù)的紅沖的。然后我們主管說:“庫存現(xiàn)金和銀行存款不用做紅字,正常做貸方藍(lán)字就行”,這句話我沒理解是啥意思,老師你知道嗎?
你的財(cái)務(wù)主管不專業(yè),沖紅的話,不管是銀行存款、庫存現(xiàn)金,都是要用復(fù)數(shù)去沖,你不用管他,直接這樣做就行了。
老師是這樣做嗎
對(duì)了,就是這樣做的,沒問題的。