借應收賬款-100000貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。 借應收賬款5000貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
老師,我在9月份有幾張發(fā)票做在同一張憑證上,有一張發(fā)票錯了,要這個月紅沖發(fā)票,重開藍票。那會計分錄我是把其中(紅沖發(fā)票)的那張部份紅沖,還是把原憑證上的全部發(fā)票都紅沖。再做一張憑證?
請問老師,紅字沖銷一部分怎么做會計分錄,6月份開具普票400000元,8月份拿其中一張100000元發(fā)票紅字沖銷,重新開具5000元發(fā)票,6月份憑證已做完,8月份這筆要怎么做?
老師,請問2月份開了一張銷項發(fā)票因為抬頭寫錯了6月份做了紅沖,又重新開了一張正確的發(fā)票,2月份的票已入賬交稅,開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬?發(fā)票是簡易計稅的普票。
老師,6月份開具的一張普通發(fā)票,應購買方填寫錯誤,7月份沖紅后重新開具,這個跨季度了涉及到報稅數(shù)據(jù),分錄應該怎么做?
老師您好!請問:8月開了一張專票錯誤100元,在9月份開了紅字專票-100,9月又重新開了正確的發(fā)票。9月份該怎么做賬呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
請問老師,是做在一張憑證上還是分開做?
你好,都可以,自己選擇就行。
好多,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。