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老師,6月份開具的一張普通發(fā)票,應(yīng)購買方填寫錯誤,7月份沖紅后重新開具,這個跨季度了涉及到報稅數(shù)據(jù),分錄應(yīng)該怎么做?

2022-09-13 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-13 15:37

你好 紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 重開的分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品

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快賬用戶2096 追問 2022-09-13 15:42

小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票,開的是咨詢服務(wù),不涉及庫存商品類科目。6月開具的時候,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 。 7月沖紅時,借:應(yīng)收賬款(負數(shù))貸:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù)),這樣操作對嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-13 15:43

你好,是的,是這樣的

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你好 紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 重開的分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-09-13
你好;? ? 你之前分錄做了; 先紅沖做 :借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸收入負數(shù) ;? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅負數(shù)? ?
2022-08-26
你好 ; 沒有抵減完的 會在預(yù)繳欄次。 自動抵減的。 不用單獨去填寫的
2021-10-18
你好,十月份結(jié)應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 12月份借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費,負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。
2022-12-19
同學(xué) 你們是在開票系統(tǒng)中紅沖了,然后再開的嗎? 這個在銷項采集的時候會自動獲取在附表1的。
2022-06-01
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