七月份開的兩張發(fā)票都是正數(shù)做賬,等八月份開的紅字發(fā)票按照之前做的分錄按照負(fù)數(shù)做一遍。
房地產(chǎn)行業(yè),6月份收到預(yù)售款,6.30號開了不征稅發(fā)票,其中一筆應(yīng)該是27萬,開成了55萬。7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票55萬,已交過稅款,現(xiàn)在8月份做賬,7月份負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,分錄是什么,另外已交稅款怎么處理,
你好:我想咨詢一下,我公司為購貨方,6月份收到銷貨方發(fā)票后認(rèn)證并做賬,于7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票票面信息錯誤,開了紅字發(fā)票通知單,當(dāng)月未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,8月份收到重新開的紅字發(fā)票、藍(lán)字發(fā)票,怎樣賬務(wù)處理?
老師好 7月份的銷售發(fā)票 備注有問題 8月份重新開具的 但是8月份忘記紅沖7月份的發(fā)票了 現(xiàn)在八月重新開具的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
你好,7月開了一份重復(fù)的普通發(fā)票,8月份發(fā)現(xiàn)了要沖紅,7月份怎么做賬,到了8月份又該怎么做賬,不太懂賬務(wù)怎么處理請詳細(xì)寫下會計分錄謝謝
請問一下老師我司小規(guī)模的7月代開了400萬專票,到了8月紅沖了200萬,又重新代開了16萬.那我在8月份做賬時重新代開的16萬的增值稅要怎么入賬
請問,這個月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟(jì)法的時候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會不會在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報的一次性扣除數(shù)?
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個怎么處理啊