你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?主營是什么的?

老師你好,公司是小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整科目。去年第四季度所得稅忘記計提,現(xiàn)在一月份還未結賬,我是應該在一月份做賬計提還是匯算清繳時候計提?計提之后我三月份季報時候報表年初數(shù)要不要進行改動?還有去年工資多計提了一千多,應該怎么處理???謝謝
老師, 所得稅季度預繳 計提所得稅的金額怎么計算???我是新手。 1.是要先做賬,結轉損益后,然后看利潤總來計算嗎? 2.請問利潤總額是取季度數(shù)嗎?是4-6月一共的利潤總額來計算嗎?乘以實際的稅率,我們是不到100萬,稅率是5%然后再減半嗎? 3. 這樣計算出實際要交的,然后再刪除結轉損益分錄,再計提所得稅,然后再結轉損益嗎? 3.
老師,我現(xiàn)在填第二季度利潤表,我仔細對了下應交稅費那列,發(fā)現(xiàn)前任會計19年第三季度行為有正利潤總額,計提了7-9月所得稅費用1733.75,但是申報第三季度和第四季度所得稅時,報表應該是自己帶出以前年度虧損彌補,所以彌補完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計提費用,它一直沒進行處理,導致現(xiàn)在影響真實的應交稅費?怎么處理?
老師,預繳企業(yè)所得稅不是會要求報送財務報表的嗎? 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前報送的財務報表中的利潤表出錯了,本月金額應該是一個季度的合計數(shù),但是報送的數(shù)據(jù)確實3月、6月、9月和12月的利潤表的本月金額,累計數(shù)據(jù)是沒有錯的,針對這種情況,該怎么辦?????數(shù)據(jù)都提交完了!
老師,9月底需要計提2022年第三季度的各項稅金,數(shù)據(jù)怎樣獲?。恳约?月的結賬流程應該是先計提完再結賬,但是我現(xiàn)在不會計提
多欄式明細賬是從第一頁的背面開始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學習系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程
老師,電商的贈品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數(shù)量怎么核對?賬是怎么做的?
老師請問一下建筑公司2010年買的車,當時是營業(yè)稅,現(xiàn)在賣車我們需要開票,是開9的發(fā)票還是13的發(fā)票呢?
老師,刷單的一般運營是怎么搞的?我們用聚水潭的系統(tǒng),是有標記刷單的嗎
老師 收到物業(yè)開據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔心備的貨最終賣不完導致?lián)p失,需要我們承擔相應的風險。假設,工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對應2萬元)的損失我們自己承擔比如一半(1萬元),財務上是如何處理?這筆支出,工廠需要給我們開發(fā)票嗎?開的什么類型發(fā)票?
老師你好,怎么讓公司給我的這個500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
老師,我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來的,菌類普票按免稅開,專票按9個點開的,現(xiàn)在稅務說我們的稅率來錯了,要查去年和今年的,我們應該怎么辦呢?這種情況稅務會怎樣處理呢?
老師,計提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?
是一般納稅人,主營建筑勞務分包
你好,增值稅等于收入減分包款)/1.03*3% 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%,小型微利企業(yè)的
所得稅 年累計的利潤總額減去彌補虧損的金額)*稅率-之前季度預繳 利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%
看一下你具體的還需要申報哪些稅款,在你的電子稅務局直接首頁搜稅種認定
老師,我想問怎樣計提企業(yè)所得稅
它上面都有寫啦,看一下。
年累計的利潤總額減去彌補虧損的金額)*稅率-之前季度預繳 利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5% 2022-10-16 16:17
郭老師,您好,應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅,以及應交稅費-未交增值稅這兩個科目怎么使用
轉出未交增值稅 是結轉過渡科目 未交增值稅核算企業(yè)需要繳納的增值稅
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
第一個結束銷項 第二個接轉進項 第三個結轉需要繳納的增值稅