可以的,可以使用的。
老師,之前都是貸賬公司做賬,現(xiàn)在接手,發(fā)現(xiàn)1月份有一張發(fā)票和銀行支出費用不一致,現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)付賬款,一個公司未付,一個公司多付,要怎么處理
老師請問之前年度有張發(fā)票未支付也未入賬,現(xiàn)在查出來需要支付該筆應(yīng)該怎么處理。發(fā)票能使用嗎。
之前的平臺費用,都是用現(xiàn)金支付的,現(xiàn)在平臺把發(fā)票全部補過來了,但是之前的支出沒有入賬,都是私賬,現(xiàn)在怎么處理這筆賬務(wù)好些如果把之前的支出,全部做成現(xiàn)金支付,但是賬面上沒有這么多現(xiàn)金,應(yīng)付賬款也沒有那么多,把發(fā)票按應(yīng)付入賬,應(yīng)付就成負數(shù)了,這個要怎么處理
老師,請問,年底了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)計入非當(dāng)年的費用已經(jīng)支付但尚未收到對應(yīng)發(fā)票,該筆費用需要入賬嗎?
老師你好,請問以前年度未開票確認了收入,后來實際業(yè)務(wù)沒發(fā)生就一直掛著應(yīng)收應(yīng)付,現(xiàn)在清查后要按實際入賬,請問該怎么調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付賬款?
專利的下證費可以直接入管理費用嗎
你好,老師,我公司是建筑公司,甲方讓我公司幫他支付浙江項目的一筆工程款,后期甲方在黃山項目把我公司代付的這筆錢算進結(jié)算?,F(xiàn)在是代付的這筆錢對方給開票了,服務(wù)發(fā)生地寫的浙江,但浙江項目早完工,后期不會開票了,那我是把這張票直接計入浙江成本,還是讓他把服務(wù)發(fā)生地改成黃山
請問一般納稅人本月進賬還沒開出,先繳納多的增值稅下個月可以申請退稅嗎?
我們是工程公司 要給現(xiàn)場工地一個同事給備用金 他現(xiàn)場買菜啥的 后面開不來發(fā)票可以后面拿其他發(fā)票沖賬么
老師 我公司上月開出一張專票 本月發(fā)現(xiàn)開錯了沖紅重開 價格調(diào)整了下然后銷項稅這里比上期少了一分錢 該怎么做賬
老師好,公司和法人來回轉(zhuǎn)賬,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付用一個科目就好,還是兩個可以同時使用呢?怎么做比較好呢?
老師,如果更正以前年度及月份的增值稅申報表。是不是還要陸續(xù)更正改后月份的所有增值稅申報表呀
稅務(wù)局,系統(tǒng),我要看以前年度交的增值稅申報表,從哪里找
一般開完外經(jīng)證后顯示已報告,什么時候報驗
老師好,我們公司待抵扣進項稅的借方有余額,但實際上已經(jīng)不存在可待抵扣了。怎么把這個科目余額消掉呢?
那支付后這筆賬務(wù)處理是進入當(dāng)期還是需要調(diào)整以前的
你好,之前的不需要調(diào)整。
好的謝謝
不用客氣工作順利