你好,填寫在已交稅金里面的

老師印花稅不通過應交稅費來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財務軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應交稅費里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時將已經(jīng)繳納的稅金計入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負債表中應交稅費那列顯示負數(shù)金額
老師我在財務報表期初數(shù)據(jù)錄入時已交繳納的增值稅和印花稅該如何填列在這個表中
老師我期初數(shù)據(jù)錄入時已經(jīng)繳納的增值稅我錄入到已交稅金里可是資產(chǎn)負債表上最終人家顯示負數(shù)咋
老師已經(jīng)繳納過的增值稅我期初數(shù)據(jù)錄入時填寫在已交稅金里還是
增值稅 計提 結(jié)轉(zhuǎn) 繳納的分錄
老師,請問內(nèi)賬的話,如果買材料含稅1130元,那內(nèi)賬計入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
實際工作中有做賬軟件了,用到的函數(shù)有哪些?
老師我 9 月份產(chǎn)生了增值稅和附加稅,但是沒計提,都沒計提,10 月份繳稅咋做分錄,幫我寫一個完整的,我們是一般納稅人!謝謝
月末 年末結(jié)轉(zhuǎn) 是不是只需要點擊結(jié)轉(zhuǎn)字樣,無需手動寫記
老師,個稅16000工資,附加扣除是自己在個稅app添加確認,還是在個稅系統(tǒng)做
老師,請問內(nèi)賬的話,如果買材料含稅1130元,那內(nèi)賬計入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
老師,自然人獨資有限責任公司交的稅種,稅率,核算成本費用,是怎么樣的?
老師,公司一年后如果要分紅,是不是看那個銀行賬戶里有多少錢?分多少,不用考慮沒有收回來的錢?
公司是塑料原料貿(mào)易公司,10月5日賣給對方貨物,開出銷售發(fā)票20萬,10月10 發(fā)票沖紅,怎么做賬
那這樣一來資產(chǎn)負債表中它顯示負數(shù)啊
那這樣一來資產(chǎn)負債表中它顯示負數(shù)啊 如果是預交的話,就是負數(shù)的
老師已經(jīng)繳納的印花稅填寫在已交稅金里可以嗎
老師已經(jīng)繳納的印花稅填寫在已交稅金里可以嗎 可以的
老師增值稅是已經(jīng)實際繳納了的我填寫在已交稅金里顯示負數(shù)
實力沒有余額嗎,學員
老師,我看上任會計將已經(jīng)繳納的第一季度的增值稅和計提的增值稅合計數(shù)反應在資產(chǎn)負債表中呢
老師向這種期初數(shù)據(jù)錄入時已經(jīng)繳納的增值稅和印花稅都填寫在已交稅金里嗎
老師你看期初數(shù)據(jù)錄入的圖片
老師,我看上任會計將已經(jīng)繳納的第一季度的增值稅和計提的增值稅合計數(shù)反應在資產(chǎn)負債表中呢 可以合計數(shù)的
可以直接全部合計,
也可以分二級明細導入
老師我把已經(jīng)繳納的印花稅方在已交稅金里,可是最后資產(chǎn)負債表中它顯示在了應交稅費里可以嗎
老師我把已經(jīng)繳納的印花稅方在已交稅金里,可是最后資產(chǎn)負債表中它顯示在了應交稅費里可以嗎 可以的