你好,填寫在已交稅金里面的
老師印花稅不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)將這兩個(gè)稅的合計(jì)已繳納金額填寫在已交稅金里還是應(yīng)交稅費(fèi)里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)將已經(jīng)繳納的稅金計(jì)入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)那列顯示負(fù)數(shù)金額
老師我在財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)已交繳納的增值稅和印花稅該如何填列在這個(gè)表中
老師好,公司今年成立的,二月份的時(shí)候有開(kāi)票,然后看了下三月增值稅報(bào)表里面是有寫“期初未交增值稅”和2月增值稅金額是一樣的,那這個(gè)已經(jīng)交過(guò)了為什么還是在期初未交增值稅里面呢?
老師我期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)已經(jīng)繳納的增值稅我錄入到已交稅金里可是資產(chǎn)負(fù)債表上最終人家顯示負(fù)數(shù)咋
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫(kù)存,發(fā)票是今年三月開(kāi)的,但是出口是今年7月,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺(tái),客戶用平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù) ,在平臺(tái)注冊(cè)賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺(tái)獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺(tái),派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來(lái),轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來(lái)的,那這新入的股東就會(huì)問(wèn),從他加入后,他可以分到多少利潤(rùn),這個(gè)是怎么算的
那這樣一來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表中它顯示負(fù)數(shù)啊
那這樣一來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表中它顯示負(fù)數(shù)啊 如果是預(yù)交的話,就是負(fù)數(shù)的
老師已經(jīng)繳納的印花稅填寫在已交稅金里可以嗎
老師已經(jīng)繳納的印花稅填寫在已交稅金里可以嗎 可以的
老師增值稅是已經(jīng)實(shí)際繳納了的我填寫在已交稅金里顯示負(fù)數(shù)
實(shí)力沒(méi)有余額嗎,學(xué)員
老師,我看上任會(huì)計(jì)將已經(jīng)繳納的第一季度的增值稅和計(jì)提的增值稅合計(jì)數(shù)反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中呢
老師向這種期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)已經(jīng)繳納的增值稅和印花稅都填寫在已交稅金里嗎
老師你看期初數(shù)據(jù)錄入的圖片
老師,我看上任會(huì)計(jì)將已經(jīng)繳納的第一季度的增值稅和計(jì)提的增值稅合計(jì)數(shù)反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中呢 可以合計(jì)數(shù)的
可以直接全部合計(jì),
也可以分二級(jí)明細(xì)導(dǎo)入
老師我把已經(jīng)繳納的印花稅方在已交稅金里,可是最后資產(chǎn)負(fù)債表中它顯示在了應(yīng)交稅費(fèi)里可以嗎
老師我把已經(jīng)繳納的印花稅方在已交稅金里,可是最后資產(chǎn)負(fù)債表中它顯示在了應(yīng)交稅費(fèi)里可以嗎 可以的