你好,你找到之前期末的科目余額表錄入即可
老師您好我是建筑行業(yè),本期外地項目預(yù)交了稅款,但本期增值稅有留底不用繳納增值稅,那么增值稅申報表中表四需要填寫預(yù)繳的稅款嗎?,主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù),如果有數(shù)據(jù)就會提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),無法保存申報
老師我報工商年檢納稅總額這個數(shù),實際2021年第四季度的所得稅2000我沒計提,直接在2022年1月做的計提和繳納,2021年財務(wù)報表上應(yīng)交稅費(fèi)科目是我銷售材料的增值稅3000左右,當(dāng)時未做減免稅額,實際繳納了企業(yè)所得稅和印花稅,我填的納稅總額是我實際繳納的企業(yè)所得稅和印花稅,然后就和財務(wù)報表應(yīng)交稅費(fèi)不一致,這么填對嗎
老師印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應(yīng)交稅費(fèi)里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時將已經(jīng)繳納的稅金計入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)那列顯示負(fù)數(shù)金額
老師我在財務(wù)報表期初數(shù)據(jù)錄入時已交繳納的增值稅和印花稅該如何填列在這個表中
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師科目余額表有,我是說已經(jīng)繳納的印花稅和增值稅我錄入到已交稅金嗎
老師但是錄入到已交稅金應(yīng)交稅費(fèi)那列就成負(fù)數(shù)了,最后資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)數(shù)咋辦
科目余額表期末余額沒有的數(shù)據(jù),就不用錄入到期初數(shù)據(jù)
那就是已經(jīng)繳納過的增值稅和印花稅不用管嗎
老師我接手的是四月份的賬,但是三月份的財務(wù)報表里面應(yīng)交稅費(fèi)期末余額顯示的是上年度第四季度的增值稅額和今年一季度的增值稅額,而一季度的增值稅額是四月份繳納的
三月份的財務(wù)報表里面應(yīng)交稅費(fèi)期末余額顯示的是上年度第四季度的增值稅額和今年一季度的增值稅額。 你說的這個應(yīng)該是本年累計數(shù)吧
老師我現(xiàn)在就是簡單的做一下財務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)錄入填列,可是一季度的增值稅在4月份繳納的,我在這個表里面填寫期初數(shù)的時候只需要填寫上年度第四季度的增值稅嗎是填入到已交稅金里嗎老師
就這上面這個表的期初數(shù)據(jù)錄入時
累計借方數(shù)據(jù)和貸方數(shù)據(jù)也可以填寫的呢 你期初余額只寫上期剩余的金額