你好,做了已經(jīng)繳納稅款的分錄,有做相應(yīng)計(jì)提分錄嗎??
老師我是要填2個(gè)數(shù)據(jù),一個(gè)數(shù)據(jù)叫應(yīng)計(jì)所得稅,另外這個(gè)數(shù)據(jù)是已繳納稅費(fèi),應(yīng)計(jì)所得稅是利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用,但是我實(shí)際已經(jīng)繳納的我想問(wèn)是否可以看這里,現(xiàn)金流量表中的支付的各項(xiàng)稅費(fèi),那么資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)又和這2個(gè)有什么關(guān)系呢,我看了下我這邊之前會(huì)計(jì)做的報(bào)表,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用減去現(xiàn)金流量表中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)
老師,問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來(lái)的時(shí)候是負(fù)數(shù),申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫(xiě)成負(fù)數(shù),不在預(yù)收賬款里面顯示,可以嗎? 如果說(shuō)不可以的話,那已經(jīng)申報(bào)了,增值稅,還有所得稅已經(jīng)繳款成功了,現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報(bào),重新填寫(xiě)申報(bào)報(bào)表嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額是平的,資產(chǎn)負(fù)債表期初是有差額,差額剛好是應(yīng)交稅費(fèi)的金額,我的期初應(yīng)交稅費(fèi)都是填在貸方期初余額,請(qǐng)問(wèn)是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師印花稅不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)將這兩個(gè)稅的合計(jì)已繳納金額填寫(xiě)在已交稅金里還是應(yīng)交稅費(fèi)里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)將已經(jīng)繳納的稅金計(jì)入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)那列顯示負(fù)數(shù)金額
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
計(jì)提的分錄沒(méi)做
你好,那就需要把計(jì)提分錄補(bǔ)上,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)才不會(huì)顯示負(fù)數(shù)
老師這個(gè)是我接別人的賬做的,在1月份繳納了上年度第四季度增值稅,我填寫(xiě)在已交稅金里了,今年一季度的稅費(fèi)是四月份繳納的,我也是從4月份接受做的賬,
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
那老師人家一月份繳納的稅費(fèi),我計(jì)提分錄補(bǔ)在4月份嗎
你好,之前沒(méi)有計(jì)提,那就只能是你接手之后補(bǔ)上了?
老師而且上任會(huì)計(jì)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)金額行列沒(méi)有算印花稅的金額,我這次在已交稅金里面將印花起和增值稅繳納的金額都填列在已交稅金里了可以嗎
你好,增值稅才需要計(jì)入已交稅金,印花稅不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算啊?
那老師我填期初數(shù)據(jù)的時(shí)候咋填呢
你好,填期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,就是根據(jù)上年期末數(shù)填寫(xiě)啊?
老師那我將已經(jīng)繳納的增值稅和印花稅如何填列呢
你好,是已經(jīng)繳納的增值稅和印花稅,在資產(chǎn)負(fù)債表如何填寫(xiě)的意思嗎??
不是在財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)錄入的時(shí)候
老師將已經(jīng)繳納的增值稅填入到已交稅金里,印花稅不填列嗎
但是老師將繳納的增值稅填入到已交稅金里面,它應(yīng)交稅費(fèi)那列顯示負(fù)數(shù)金額呢,所以在資產(chǎn)負(fù)債表中最后也顯示負(fù)數(shù)金額
你好,已經(jīng)繳納的印花稅,計(jì)入稅金及附加,銀行存款核算啊?
那老師已交繳納的增值稅呢我填入到已交稅金嗎
你好,已交繳納的增值稅,計(jì)入? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 的借方
老師就是填列這個(gè)期初數(shù)據(jù)的時(shí)候你看一下表
你好,已交繳納的增值稅,計(jì)入? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 的借方 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)