你好,學員,記入應交稅費中
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個小規(guī)模納稅人,7月份在稅務局代開了一張專票,當時已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務局里申報,為什么預繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報上去說預繳稅款填報異常,比對不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
老師印花稅不通過應交稅費來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財務軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應交稅費里呢
老師已經(jīng)繳納過的增值稅我期初數(shù)據(jù)錄入時填寫在已交稅金里還是
老師已經(jīng)繳納的印花稅在期初數(shù)據(jù)錄入時錄入到已交稅金里,可是資產(chǎn)負債表中它顯示在了應交稅費負數(shù)金額里能行嗎
一般納稅人。2023年記得賬。之前的會計做賬的時候,把進項稅還有銷項稅都歸集到應交稅費未交增值稅里面來核算。后來我在跟對公賬戶核對時發(fā)現(xiàn)了。本企業(yè)還有2022年未繳納的增值稅附加稅,還有印花稅。我也通過應交稅費,未交增值稅用銀行存款給他付掉了?,F(xiàn)在應交稅費,未交增值稅的借方余額是負的16000多。那現(xiàn)在借方出現(xiàn)了負數(shù)。該怎么辦呢?也不知道人家上一年度未交的增值稅是通過什么科目核算的?請老師指點。
老師早時候那種通用手工發(fā)票還能用做抵扣嗎?
個體工商戶一般納稅人從農(nóng)戶手中收購糧食再銷售,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,需要勾選確認抵扣嗎?
外幣結(jié)匯單就是外幣賬戶收到美元的銀行回單么?這個是網(wǎng)銀就可以打印,還是要去柜臺,我們首單退稅,需要結(jié)匯單
小規(guī)模汽車租賃公司之前有一輛車現(xiàn)在要出售可以開一個點的機動車普票嗎
租金收入怎么能做管理費
你好,我想問一下,公司承擔員工社保費個人部分,記管理費用-福利費嗎
老師,填股權(quán)轉(zhuǎn)讓時出現(xiàn)這個資本認繳未繳金額570000 是哪的這個數(shù)字,我把數(shù)字填上又出現(xiàn)負數(shù)這個是什么原因
老師,一家客戶他要補繳以前年度的文化事業(yè)建設費,這個費用計入什么科目?
同一個法人的兩個公司能相互開票嗎?
老師好,近三年的平均利潤率怎么算
老師但是我接手的時候這兩個稅已經(jīng)繳納過了呢,況且資產(chǎn)負債表中上任會計只是填了增值稅的金額,印花稅的沒算進去呢,我這個新建的賬套現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)錄入我是把這兩種稅的金額都錄入應交稅費嗎,但是已經(jīng)繳納過了的,是不是錄入到已交稅金呢
已經(jīng)繳納的,記入已交稅金