同學(xué)你好,一般情況下,可以顯示為負(fù)數(shù)的,也可以重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目中。

老師印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)將這兩個(gè)稅的合計(jì)已繳納金額填寫在已交稅金里還是應(yīng)交稅費(fèi)里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)將已經(jīng)繳納的稅金計(jì)入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)那列顯示負(fù)數(shù)金額
老師我期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)已經(jīng)繳納的增值稅我錄入到已交稅金里可是資產(chǎn)負(fù)債表上最終人家顯示負(fù)數(shù)咋
老師已經(jīng)繳納過的增值稅我期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)填寫在已交稅金里還是
老師已經(jīng)繳納的印花稅在期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)錄入到已交稅金里,可是資產(chǎn)負(fù)債表中它顯示在了應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額里能行嗎
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來報(bào)喜啦,我中級(jí)終于考過了,特意前來感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒申請(qǐng)工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?


老師那就讓它在資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)數(shù)顯示可以嗎,沒危險(xiǎn)吧
同學(xué)你好,可以的,沒什么危險(xiǎn)的。
老師那已經(jīng)繳納過的印花稅在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該顯示在哪一行
同學(xué)你好,應(yīng)該也在應(yīng)交稅費(fèi)里。不過計(jì)提后,就轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配了,顯示到未分配利潤(rùn)這一行了。
老師計(jì)提它應(yīng)該是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅嗎
同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。
老師我不小心把已交的印花稅放到了庫(kù)存商品科目里了咋辦
同學(xué)你好,現(xiàn)在做個(gè)憑證調(diào)整一下就行了。
老師麻煩問一下這筆調(diào)整憑證該如何寫呢
同學(xué)你好,借:稅金及附加,借:庫(kù)存商品。
老師,這個(gè)印花稅是已經(jīng)繳納過的,就按你寫這個(gè)分錄做賬就行了嗎
同學(xué)你好,是的,按我寫的這樣就行了。