同學你好,一般情況下,可以顯示為負數(shù)的,也可以重分類到其他流動資產(chǎn)項目中。
老師印花稅不通過應(yīng)交稅費來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應(yīng)交稅費里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時將已經(jīng)繳納的稅金計入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費那列顯示負數(shù)金額
老師我期初數(shù)據(jù)錄入時已經(jīng)繳納的增值稅我錄入到已交稅金里可是資產(chǎn)負債表上最終人家顯示負數(shù)咋
老師已經(jīng)繳納過的增值稅我期初數(shù)據(jù)錄入時填寫在已交稅金里還是
老師已經(jīng)繳納的印花稅在期初數(shù)據(jù)錄入時錄入到已交稅金里,可是資產(chǎn)負債表中它顯示在了應(yīng)交稅費負數(shù)金額里能行嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師那就讓它在資產(chǎn)負債表中負數(shù)顯示可以嗎,沒危險吧
同學你好,可以的,沒什么危險的。
老師那已經(jīng)繳納過的印花稅在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該顯示在哪一行
同學你好,應(yīng)該也在應(yīng)交稅費里。不過計提后,就轉(zhuǎn)入利潤分配了,顯示到未分配利潤這一行了。
老師計提它應(yīng)該是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅嗎
同學你好,是的,你的分錄正確。
老師我不小心把已交的印花稅放到了庫存商品科目里了咋辦
同學你好,現(xiàn)在做個憑證調(diào)整一下就行了。
老師麻煩問一下這筆調(diào)整憑證該如何寫呢
同學你好,借:稅金及附加,借:庫存商品。
老師,這個印花稅是已經(jīng)繳納過的,就按你寫這個分錄做賬就行了嗎
同學你好,是的,按我寫的這樣就行了。