同學你好,一般情況下,可以顯示為負數(shù)的,也可以重分類到其他流動資產(chǎn)項目中。
老師印花稅不通過應交稅費來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財務軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應交稅費里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時將已經(jīng)繳納的稅金計入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負債表中應交稅費那列顯示負數(shù)金額
老師我期初數(shù)據(jù)錄入時已經(jīng)繳納的增值稅我錄入到已交稅金里可是資產(chǎn)負債表上最終人家顯示負數(shù)咋
老師已經(jīng)繳納過的增值稅我期初數(shù)據(jù)錄入時填寫在已交稅金里還是
老師已經(jīng)繳納的印花稅在期初數(shù)據(jù)錄入時錄入到已交稅金里,可是資產(chǎn)負債表中它顯示在了應交稅費負數(shù)金額里能行嗎
老師我們換電腦了,報個稅是不是要重新人員錄入呀
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報工資
掛靠社保幾個月然后離職,再申請失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會計流程和記賬方法
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預繳稅金。都是今天操作的。結果對方稅務局說街道和稅務局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師那就讓它在資產(chǎn)負債表中負數(shù)顯示可以嗎,沒危險吧
同學你好,可以的,沒什么危險的。
老師那已經(jīng)繳納過的印花稅在資產(chǎn)負債表中應該顯示在哪一行
同學你好,應該也在應交稅費里。不過計提后,就轉入利潤分配了,顯示到未分配利潤這一行了。
老師計提它應該是借稅金及附加 貸應交稅費—應交印花稅嗎
同學你好,是的,你的分錄正確。
老師我不小心把已交的印花稅放到了庫存商品科目里了咋辦
同學你好,現(xiàn)在做個憑證調整一下就行了。
老師麻煩問一下這筆調整憑證該如何寫呢
同學你好,借:稅金及附加,借:庫存商品。
老師,這個印花稅是已經(jīng)繳納過的,就按你寫這個分錄做賬就行了嗎
同學你好,是的,按我寫的這樣就行了。