你好,直接按照這個(gè)3萬(wàn)的申報(bào)就可以。
1.銷售軟件產(chǎn)品增值稅稅率是多少? 2.申請(qǐng)即征即退在納稅申報(bào)表附表1中那個(gè)地方填寫? 3.開(kāi)票金額是26548.67,稅額是3451.33,價(jià)稅合計(jì)是30000,那即征即退稅款是多少?
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人增值稅免征銷售額怎么申報(bào),比如開(kāi)票金額是30000,沒(méi)有稅額,價(jià)稅合計(jì)也是30000,按多少申報(bào)
您好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,1到3月份開(kāi)具發(fā)票30000,其中1萬(wàn)是1月份開(kāi)的按照3%開(kāi)具的,其余是按照1%開(kāi)具的,那么增值稅申報(bào)時(shí)按照30000/1+1%。計(jì)算出銷售額,填寫到增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額內(nèi),不用填寫減免稅申報(bào)表了吧
小規(guī)模納稅人是按季度申報(bào)增值稅嗎?如果沒(méi)有銷售額也要零申報(bào)嗎?
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒(méi)到發(fā)票,暫估入庫(kù),貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說(shuō)明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
小微企業(yè)免稅銷售額那欄就直接填30000唄,然后小微企業(yè)免稅額那欄系統(tǒng)就自動(dòng)算出900,是這樣嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這樣的。