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請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人增值稅免征銷售額怎么申報(bào),比如開(kāi)票金額是30000,沒(méi)有稅額,價(jià)稅合計(jì)也是30000,按多少申報(bào)

2022-10-13 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-13 13:14

你好,直接按照這個(gè)3萬(wàn)的申報(bào)就可以。

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快賬用戶3687 追問(wèn) 2022-10-13 13:16

小微企業(yè)免稅銷售額那欄就直接填30000唄,然后小微企業(yè)免稅額那欄系統(tǒng)就自動(dòng)算出900,是這樣嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-13 13:16

對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這樣的。

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你好,直接按照這個(gè)3萬(wàn)的申報(bào)就可以。
2022-10-13
你好,,免稅銷售額填寫30000元的呢
2020-10-12
你好,對(duì)的是的,你的價(jià)稅合計(jì)和不含稅的金額是一樣的。
2022-01-17
您好,1您是產(chǎn)品的話,一般納稅人的是13%的 2增值稅申報(bào)表即征即退對(duì)應(yīng)的欄次里面 3具體退稅金額是實(shí)際繳納的超過(guò)3%以外的部分
2020-08-13
同學(xué),你30萬(wàn)以內(nèi)都 是免稅的,你只需要填寫在免稅額那一欄就可以了,
2023-10-12
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