您好,不用,這個(gè)是暫估的調(diào)增的吧
21年工資計(jì)提多了也發(fā)放了,報(bào)21年匯算清繳時(shí)沒(méi)調(diào)減,22年現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做,需要更正21年匯算清繳嗎?還是明年報(bào)22年匯算清繳時(shí)調(diào)整
當(dāng)年計(jì)提了,發(fā)票沒(méi)有來(lái),只要匯繳清算調(diào)增,不需要更正報(bào)表對(duì)吧?
老師好,咨詢下匯算清繳更正了數(shù)據(jù),上一年度的財(cái)務(wù)報(bào)表都需要更正嗎,還是只要把年報(bào)調(diào)整就可以
匯算清繳應(yīng)付職工薪酬多報(bào)了16萬(wàn),怎年度企業(yè)所得稅申報(bào)表里更正是調(diào)增還是調(diào)減呢?在哪一欄調(diào)呢
調(diào)整了21年的以前年度損益調(diào)整,需要更正21年的匯算清繳申報(bào)表嗎?
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個(gè)月的工資,是六七月份的,八月份申報(bào)個(gè)人所得稅超過(guò)了五千,這個(gè)怎么申報(bào),這幾個(gè)員工是六月份入職的?
老師,一個(gè)項(xiàng)目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個(gè)項(xiàng)目需要正常開票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯(cuò)了,后面沒(méi)把之前的錢退回來(lái),扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報(bào)增值稅時(shí),把普票都給填到專票里面了,需要更改申報(bào)表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購(gòu)進(jìn)的一批鋼材不含運(yùn)輸,運(yùn)輸發(fā)票是運(yùn)輸公司開的9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)是計(jì)入成本分?jǐn)偟戒摬睦锩鎲?,運(yùn)輸9個(gè)點(diǎn)的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請(qǐng)問(wèn)我們又用不上黨員戶,開通對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒(méi)有問(wèn)題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問(wèn)題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要是用來(lái)發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購(gòu)濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤(rùn)50萬(wàn),轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤(rùn)150萬(wàn),要扣掉之前交的50萬(wàn)的利潤(rùn)再算個(gè)稅嗎
費(fèi)用調(diào)增,沒(méi)取得發(fā)票,就想問(wèn)下申報(bào)的年度報(bào)表還需要更正嗎
不用,年度報(bào)表不用更正
那為什么網(wǎng)上有的說(shuō)還要更改報(bào)表
年報(bào)是按12月的報(bào)表來(lái)填的,你調(diào)賬是調(diào)現(xiàn)在的,不需要改報(bào)表,調(diào)賬和匯算清繳調(diào)好就可以
不是不用調(diào)賬嗎老師,只需要填寫匯算清繳的表不就行了嗎
要調(diào)賬的,把這個(gè)暫估的沖掉
啥意思呀老師,因?yàn)檎{(diào)增了16萬(wàn),公司也是虧的,那我要怎么調(diào)賬呀,也不用補(bǔ)稅的
前面的暫估你要沖掉
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:利潤(rùn)分配-未分配
你不沖掉,那這個(gè)應(yīng)付也不用付呀
我去年是入了利息費(fèi)用,但是發(fā)票一直沒(méi)收到,所以匯算清繳全額調(diào)增了
哦,這種直接調(diào)增就可以了
報(bào)表不需要改了是吧
不用,這個(gè)報(bào)表不用改了