您好。作為預(yù)收款也要申報(bào)納稅的。沒有申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)。
B公司是一家建筑一般納稅人,承接了鐵四局某工程,7月發(fā)生一下業(yè)務(wù)1.從甲公司購(gòu)進(jìn)一批鋼材,取得增值稅專票,票面不含稅金額100萬。未付款2.從乙公司購(gòu)進(jìn)一臺(tái)挖機(jī),取得增值稅專票,票面不含稅金額80萬,未付款3.7月完成工程量90萬,給鐵四局開具了一張不含稅金額90萬的增值稅專票.款未付4.結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅5,7月一線工人工資30萬,管理人員工資10萬,個(gè)稅8000
房地產(chǎn)公司用對(duì)公賬戶打款給建筑公司,電子回單注明:工程款,工程未結(jié)算,建筑公司也沒開票,有稅務(wù)風(fēng)嗎?
房地產(chǎn)公司8月份用對(duì)公賬戶打款200萬元給建筑公司(一般納稅人),工程量未結(jié)算,也未開票,9月份未做增值稅納稅申報(bào),有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
一般納稅人公司2023年1月份開出普通發(fā)票約16萬元,交由代理公司與買方結(jié)算,2月份申報(bào)增值稅,應(yīng)交增值稅約2萬元。因貨款未到賬,增值稅也未繳納,欠稅到現(xiàn)在?,F(xiàn)了解到因買方與代理方有糾紛,代理方并未將發(fā)票交到買方。問題是:現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票的話,可以遞減欠稅嗎?
資料2:2021年5月8日,公司將一幢廠房的建造工程出包給廣聯(lián)建筑公司(增值稅一般納稅人)承建,按合理估計(jì)的發(fā)包工程進(jìn)度和合同規(guī)定向廣聯(lián)建筑公司結(jié)算進(jìn)度款,并取得廣聯(lián)建筑公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明工程款600000元,稅率9%,增值稅稅額54000元。2020年6月30日,工程完工后,收到廣聯(lián)建筑公司有關(guān)工程結(jié)算單據(jù)和增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)付工程款400000元,稅率9%,增值稅稅額36000元。同日,工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
老師好!請(qǐng)問會(huì)計(jì)憑證裝訂需要打印明細(xì)賬總賬科目余額表這些嗎
營(yíng)業(yè)收入和商品銷售額有什么區(qū)別嗎
老師,上牌后的機(jī)動(dòng)車發(fā)票可以紅沖嗎
請(qǐng)問一下股權(quán)變更是怎么操作的,稅務(wù)方面,國(guó)企轉(zhuǎn)國(guó)企
公司以固定資產(chǎn)抵債,原值2萬,提折舊0.8萬,抵債1萬。分錄怎么做?要報(bào)什么稅
老師小規(guī)模3季報(bào)不交增值稅,9月份月底做賬可以直接寫,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,比如說在沒有彌補(bǔ)去年虧損的情況下,企業(yè)所得稅可以達(dá)到正常的稅負(fù)率,但是彌補(bǔ)的去年虧損20幾萬,應(yīng)納稅所得額變少了,達(dá)不到企業(yè)所得稅正常的稅負(fù)率,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)推送嗎?
老師您好,公司原股東AB各50%注冊(cè)資本100萬,B實(shí)繳2萬A0實(shí)繳,后A轉(zhuǎn)C0價(jià),那么B和C各實(shí)繳50合計(jì)新增實(shí)繳100+原B實(shí)繳2萬共102萬怎么記賬?B累計(jì)實(shí)際102萬多出2萬怎么做憑證?
老師,這個(gè)自然人有個(gè)一人有限公司,能在弄個(gè)人獨(dú)資嗎?
房產(chǎn)沒有辦證,但是因?yàn)檫_(dá)到可使用狀態(tài)并且已在使用,所以就入賬折舊了,現(xiàn)在可以辦證了,繳納的契稅怎么入賬?
在6個(gè)月內(nèi)不會(huì)被稽查吧?風(fēng)險(xiǎn)大不?
稽查這個(gè)不好說。但是稅務(wù)發(fā)現(xiàn)了,就會(huì)處理了。會(huì)讓補(bǔ)交稅款。
有滯納金和罰款嗎?
。會(huì)有滯納金和罰款的。