同學(xué)你好,請(qǐng)描述一下問(wèn)題
某專(zhuān)門(mén)從事認(rèn)證、咨詢服務(wù)的公司為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)取得一項(xiàng)咨詢服務(wù)收入,價(jià)稅合計(jì)為116.6萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(2)用明金額6萬(wàn)元、稅款0.36萬(wàn)元。(3)務(wù),取得含增值稅銷(xiāo)售額10.6萬(wàn)元。(4)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額30萬(wàn)元、稅款3.9萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額1萬(wàn)元、稅款0.09萬(wàn)元。(5)購(gòu)進(jìn)辦公用品,支付價(jià)款2.06萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。(6)購(gòu)進(jìn)一間房屋作為公司辦公室,支付價(jià)稅合計(jì)價(jià)款65.4萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
B公司是一家建筑一般納稅人,承接了鐵四局某工程,7月發(fā)生一下業(yè)務(wù)1.從甲公司購(gòu)進(jìn)一批鋼材,取得增值稅專(zhuān)票,票面不含稅金額100萬(wàn)。未付款2.從乙公司購(gòu)進(jìn)一臺(tái)挖機(jī),取得增值稅專(zhuān)票,票面不含稅金額80萬(wàn),未付款3.7月完成工程量90萬(wàn),給鐵四局開(kāi)具了一張不含稅金額90萬(wàn)的增值稅專(zhuān)票.款未付4.結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅5,7月一線工人工資30萬(wàn),管理人員工資10萬(wàn),個(gè)稅8000
二、甲公司為增值稅一般納稅人,專(zhuān)門(mén)從事認(rèn)證服務(wù),滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入53萬(wàn)元(含增值稅)。(2)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額10萬(wàn)元、增值稅稅額1.3萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額1萬(wàn)元、增值稅稅額0.09萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)一批辦公用品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額1萬(wàn)元、增值稅稅額0.13萬(wàn)元。(4)支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額3萬(wàn)元、增值稅稅額0.18萬(wàn)元。(5)銷(xiāo)售2006年12月購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備,該設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,含稅售價(jià)為2.06萬(wàn)元。上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年7月均符合抵扣規(guī)定。要求:計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)納增值稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年4月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)甲材料1000公斤,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明貨物金額20萬(wàn)元、增值稅稅額2.6萬(wàn)元;為購(gòu)進(jìn)貨物支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明服務(wù)費(fèi)金額為4萬(wàn)元(不含稅);(2)購(gòu)乙材料10000件,單價(jià)10元,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明貨物金額10萬(wàn)元、增值稅稅額1.3萬(wàn)元;后因管理不善丟失1000件,不含稅成本價(jià)1萬(wàn)元;(3)進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),從海關(guān)取得進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上注明增值稅額2萬(wàn)元;(4)為職工購(gòu)買(mǎi)食用植物油,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明貨物金額2萬(wàn)元、增值稅稅額0.18萬(wàn)元;(5)直接向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)棉花,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的收購(gòu)憑證上注明價(jià)款為10萬(wàn)元,當(dāng)月為生產(chǎn)棉布全部領(lǐng)用;(6)職工李峰等5人出差北京,取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票,票面金額2180元;(7)銷(xiāo)售棉布給制衣廠,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元;(8)在廠門(mén)市部合并定價(jià)對(duì)外銷(xiāo)售棉布,取得含稅銷(xiāo)售額3.39萬(wàn)元;(9)對(duì)外出租生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),租賃合同約定租賃期限為1個(gè)月,當(dāng)月收取全部不含稅租金收入2萬(wàn)元。(10)
!、某公司為增值稅一般納稅人,2020年4月發(fā)生以下 業(yè)務(wù): (1) 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)為10萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未支付; (2)購(gòu)進(jìn)廠房一幢,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明不含稅價(jià) 款為1000萬(wàn),廠房已投入使用,款項(xiàng)已經(jīng)支付; (3)購(gòu)進(jìn)一批貨物用于職工福利,增值稅專(zhuān)用發(fā)票 上注明不含稅價(jià)款為10萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未支付; (4) 倉(cāng)庫(kù)中一批材料發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),該批材料成本 為5萬(wàn)元,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.65萬(wàn)元。 要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
甲公司向乙廠購(gòu)貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎
牙科口腔醫(yī)院會(huì)計(jì)好做嗎 成本核算好弄嗎
個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照依據(jù)什么繳納個(gè)人所得稅?
甲公司向乙廠購(gòu)貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎?
您好~咨詢下:購(gòu)置固定資產(chǎn)的專(zhuān)用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)樸老師,納稅人提供的技術(shù)服務(wù)免增值稅,第一小問(wèn)為什么35還要征稅
老師,注冊(cè)了新公司,只辦理了工商,稅務(wù)還沒(méi)登記,稅務(wù)登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務(wù)局辦理?剛才我在電子稅務(wù)局網(wǎng)站點(diǎn)了確認(rèn)信息,這個(gè)還沒(méi)辦稅務(wù)登記,先點(diǎn)確認(rèn)開(kāi)業(yè)信息有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),10月1日開(kāi)始紙質(zhì)火車(chē)票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車(chē)票,也必須開(kāi)具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購(gòu)進(jìn)一個(gè)設(shè)備,合同總價(jià)是160萬(wàn)。在一個(gè)月4號(hào)內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號(hào)發(fā)來(lái)設(shè)備入庫(kù)和增值專(zhuān)票,不含稅價(jià)100萬(wàn)元稅費(fèi)13萬(wàn)。20號(hào)開(kāi)具商業(yè)匯票50萬(wàn)。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫(kù)。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來(lái)想接著問(wèn): 那老師,這合同金額160萬(wàn)是怎么來(lái)的呢?從題目可以看出來(lái)嗎?我當(dāng)時(shí)還是比較懵的,因?yàn)樵O(shè)備才100萬(wàn)元,稅費(fèi)13萬(wàn)元。后面就來(lái)個(gè)商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進(jìn)去了嗎?》 但時(shí)間過(guò)了。
這就是題目呀老師
同學(xué)你好,你是要問(wèn)什么呢
做會(huì)計(jì)分錄的
1借:工程物資 10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1.3 貸:應(yīng)付賬款 11.3 2、借:固定資產(chǎn) 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10.4 貸:應(yīng)付賬款 90.4