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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年4月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購甲材料1000公斤,取得的增值稅專用發(fā)票注明貨物金額20萬元、增值稅稅額2.6萬元;為購進(jìn)貨物支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明服務(wù)費(fèi)金額為4萬元(不含稅);(2)購乙材料10000件,單價(jià)10元,取得的增值稅專用發(fā)票注明貨物金額10萬元、增值稅稅額1.3萬元;后因管理不善丟失1000件,不含稅成本價(jià)1萬元;(3)進(jìn)口設(shè)備一臺,從海關(guān)取得進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明增值稅額2萬元;(4)為職工購買食用植物油,取得的增值稅專用發(fā)票注明貨物金額2萬元、增值稅稅額0.18萬元;(5)直接向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購棉花,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的收購憑證上注明價(jià)款為10萬元,當(dāng)月為生產(chǎn)棉布全部領(lǐng)用;(6)職工李峰等5人出差北京,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額2180元;(7)銷售棉布給制衣廠,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元;(8)在廠門市部合并定價(jià)對外銷售棉布,取得含稅銷售額3.39萬元;(9)對外出租生產(chǎn)設(shè)備一臺,租賃合同約定租賃期限為1個(gè)月,當(dāng)月收取全部不含稅租金收入2萬元。(10)

2022-12-15 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-15 15:41

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2022-12-15
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-11-08
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)90 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額13+0.09=13.09 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)6.5
2022-06-18
你好,同學(xué)。你這個(gè)題是計(jì)算需要繳納的增值稅嗎?
2021-05-27
1,銷項(xiàng)稅額 200*13%%2B0.13%2B9.91/1.13*13% 2,進(jìn)項(xiàng) 6.5%2B0.18%2B13%2B0.78-10*13% 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2020-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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