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一般納稅人公司2023年1月份開出普通發(fā)票約16萬元,交由代理公司與買方結算,2月份申報增值稅,應交增值稅約2萬元。因貨款未到賬,增值稅也未繳納,欠稅到現(xiàn)在?,F(xiàn)了解到因買方與代理方有糾紛,代理方并未將發(fā)票交到買方。問題是:現(xiàn)在開負數(shù)發(fā)票的話,可以遞減欠稅嗎?

2023-04-13 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 12:29

同學你好 這個只能沖減第二季度的了

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同學你好 這個只能沖減第二季度的了
2023-04-13
1,借應收賬款60×180×1.13 貸,主營業(yè)務收入60×180 應交稅費,增值稅60×180×13% 借,主營業(yè)務成本60×80 貸,庫存商品4800
2022-11-29
借,應收賬款60×180×1.13 貸,主營業(yè)務收入60×180 應交稅費60×180×13% 借,主營業(yè)務成本5400 貸,庫存商品
2022-01-06
同學您好, (1)甲公司, 2021年1月, 借:發(fā)出商品? ?5400? ? (90*60) ? ?貸:庫存商品? ?5400 3月收到代銷清單時, 借:應收賬款? ?12204 ? ?貸:主營業(yè)務收入? ?10800? ? (60*180) ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?1404? ?(10800*13%) 借:主營業(yè)務成本? ?5400? ? ?貸:發(fā)出商品? ?5400 2021年5月, 借:銀行存款? ?12204 ? ?貸:應收賬款? ?12204 乙公司的處理在下條信息,請稍等
2021-11-25
同學您好, (1)甲公司, 2021年1月1日, 借:發(fā)出商品? ?5400? ? (60*90) ? ?貸:庫存商品? ?5400 3月, 借:應收賬款? ?12204 ? ?貸:主營業(yè)務收入? ?10800? ?(180*60) ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?1404? ? 借:主營業(yè)務成本? ?5400 ? ?貸:發(fā)出商品? ?5400 5月, 借:銀行存款? ?12204 ? ?貸:應收賬款? ?12204 (2)乙公司, 2021年1月, 借:受托代銷商品? ?10800 ? ?貸:受托代銷商品款? ?10800 3月,售出代銷商品, 借:銀行存款? ?13560 ? ?貸:主營業(yè)務收入? ?12000? ?(200*60) ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?1560? (12000*13%) 借:主營業(yè)務成本? ?10800 ? ?貸:受托代銷商品? ?10800 借:受托代銷商品款? ?10800 ? ?貸:應付賬款? ?10800 收到增值稅專用發(fā)票, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?1404 ? ?貸:應付賬款? ?1404 5月, 借:應付賬款? ?12204 ? ?貸:銀行存款? ?12204
2022-01-06
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