可以,小規(guī)模3季報(bào)不交增值稅,9月份月底做賬可以直接寫,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入
#提問#請(qǐng)問老師小規(guī)模季度報(bào)稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?還是季度報(bào)稅時(shí)才3個(gè)月一起轉(zhuǎn)呢?
老師 小規(guī)模季不超45W 分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 是季未轉(zhuǎn)還是月底轉(zhuǎn)
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度申報(bào)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
老師小規(guī)模企業(yè)季度未到到三十萬,增值稅應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入-減免稅款嗎
小規(guī)模個(gè)體戶和小規(guī)模公司10月到12月份收入未超30萬 計(jì)提的應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 直接 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 這樣做法對(duì)嘛
老師,我們是建筑公司,工地員工的床單被套被褥,刷牙洗臉的,盆桶,這些屬于福利費(fèi)嗎?
過了試用期的第一天,如果公司辭退你,還可以按提前三天通知辭退嗎
如果法人因信用卡問題被列為黑戶了,對(duì)公司有沒有影響
建筑勞務(wù)公司,異地勞務(wù)需要預(yù)交增值稅嗎?
10月未申報(bào)增值稅前能否正常開具增值稅發(fā)票
企業(yè)需要退稅192,如果按納稅調(diào)整表填寫的話需要填寫8萬多才能不退稅,這種情況怎么辦的,還有其他方法可以不退稅嗎,退稅的話需要上傳太多的資料了
我這個(gè)月開票四十多萬超了三十萬。那我按照多少交稅
老師,您好,請(qǐng)問我想查一下2002年至今的江蘇省平均工資在哪里能查,我在模擬計(jì)算養(yǎng)老金,謝謝
這個(gè)費(fèi)用具體指的什么
其他應(yīng)收款-員工轉(zhuǎn)營業(yè)外支出需要員工申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師要是交稅的話9月份月底計(jì)提增值稅附加稅,計(jì)提增值稅分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
不用,不用做增值稅的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
老師小規(guī)模交稅9月底做計(jì)提增值稅附加稅的分錄吧
不用交增值稅,不需要做計(jì)提附加稅
老師要是交稅月底做計(jì)提分錄是吧!
是,要是交稅月底做計(jì)提分錄