是的,就是那樣做的哈
老師我們是小規(guī)模納稅人,每個(gè)季度不超過30萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入。 到月底營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?要繳企業(yè)所得稅嗎?
小規(guī)模30萬以內(nèi)的收入,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 等科目 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免 這個(gè)增值稅最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 營業(yè)外收入要交企業(yè)稅,那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅?
小規(guī)模個(gè)體戶和小規(guī)模公司季度收入未達(dá)到30萬 是不是12月份的賬需要把計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模個(gè)體戶和小規(guī)模公司10月到12月份收入未超30萬 計(jì)提的應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 直接 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 這樣做法對嘛
老師好,小規(guī)模30萬以內(nèi)的增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,請問摘要都是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸營業(yè)外收入。這樣對嗎?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請問老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到??鄢掷m(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請問老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫,到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做