你好,具體問題是什么
某家用電器商場為增值稅一般納稅人,經(jīng)營各種家用電器,8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.銷售上月購入的空調(diào)400臺,每臺不含稅售價4500元,向某學(xué)校贈送10臺空調(diào)。2.銷售本月購入的冰柜20臺,每臺不含稅售價3500元,并實行買一贈一,贈送的小家電價值100元/件(不含稅)3.按本月代銷零售收入的3%從委托方處收到代銷貨物手續(xù)費3145.92元4.以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱出售時實際不含稅售價為1800元/臺5.5年前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額200元/臺6.從生產(chǎn)廠家購進同一品牌、同一型號空調(diào)100臺,冰柜50臺。生產(chǎn)廠家開具了50臺冰柜和100臺空調(diào)的兩張增值稅專用發(fā)票,注明稅金分別為23400元和65000元根據(jù)以上資料計算商場當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
某家用電器商場為增值稅一般納稅人,經(jīng)營各種家用電器,8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.銷售上月購入的空調(diào)400臺,每臺不含稅售價4500元,向某學(xué)校贈送10臺空調(diào)。2.銷售本月購入的冰柜20臺,每臺不含稅售價3500元,并實行買一贈一,贈送的小家電價值100元/件(不含稅)3.按本月代銷零售收入的3%從委托方處收到代銷貨物手續(xù)費3145.92元4.以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱出售時實際不含稅售價為1800元/臺5.5年前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額200元/臺6.從生產(chǎn)廠家購進同一品牌、同一型號空調(diào)100臺,冰柜50臺。生產(chǎn)廠家開具了50臺冰柜和100臺空調(diào)的兩張增值稅專用發(fā)票,注明稅金分別為23400元和65000元根據(jù)以上資料計算商場當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
2.某商場為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)銷售上月購入的空調(diào)400臺(進價3500元/臺),每臺售價4500元。(2)按進價賣給內(nèi)部職工50臺。(3)以舊換新方式銷售冰80臺,舊冰箱的收購價200元/臺,新冰箱市場價每臺10元/臺。(4)2月前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額每臺200元。(5)從生產(chǎn)廠家購進空調(diào)100臺,專用發(fā)票注明稅款23800元。(6)月底將上月購入空調(diào)10臺作為集體福利。要求:分析計算商場10月份應(yīng)納增值稅額(假設(shè)以上價格均為不含稅價)。
1宏達電冰箱廠,為增值稅一般納稅人,2021年10月分別發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),均按稅法規(guī)定取得和開具相關(guān)票據(jù),請分別說明以下銷售方式增值稅納稅規(guī)定,并計算出當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。(1)向甲家電商場銷售A型電冰箱100臺,統(tǒng)一出廠價為5000元/臺。由于商場購買的數(shù)量多,按照協(xié)議規(guī)定,廠家給予商場統(tǒng)一出廠價5%的折扣優(yōu)惠,貨款全部以銀行存款收訖,折扣額和銷售額已經(jīng)在同一張專用發(fā)票上分別注明;向乙家電商場銷售A型電冰箱50臺,為了盡快收回貨款,廠家提供價稅合計金額2%的現(xiàn)金折扣,乙家電商場及時付款享受了現(xiàn)金折扣。(2)采取以舊換新方式銷售冰箱,銷售A型電冰箱10臺,從消費者手中換入舊電冰箱作價1000元/臺。(3)采取還本銷售方式銷售A型電冰箱給消費者15臺,根據(jù)協(xié)議規(guī)定,5年后廠家應(yīng)當(dāng)將全部貨款以價稅合計總額退還給購貨方。銷售后,開出普通發(fā)票15張,含稅銷售收入合計金額為87750元。(4)以30臺A型電冰箱向丙單位等價換取原材料,A型電冰箱成本每臺3500元。雙方均按13%的稅率開具了增值稅專用發(fā)票。(5)當(dāng)月向丁商場銷售A型電冰箱共200臺。商
6.某冰箱廠為增值稅一般納稅人,稅率為13%,根據(jù)2021年11月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄并計算銷項稅額(即賬務(wù)處理)。(1)11月2日,采取交款提貨方式向甲家電商場銷售冰箱500臺,不含稅價每臺3000元,由于商場購買的數(shù)量多,該廠給予了5%的優(yōu)惠,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上注明,款存銀行。(2)11月8日,采取以舊換新方式,從消費者手中收購舊冰箱(維修后再出售),銷售冰箱10臺(不含稅價每臺3000元),開出普通發(fā)票10張,收到貨款28250元。
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛