你好,10月份應(yīng)納增值稅 (400+50)*4500*13%+80*10*13%-(23800-3500*13%*10)=244104
某商場為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售上月購入的空調(diào)400臺(進(jìn)價3500元/臺),每臺售價4500元。(2)按進(jìn)價賣給內(nèi)部職工50臺。(3)以舊換新方式銷售冰箱80臺,舊冰箱的收購價200元/臺,新冰箱市場價2000元/臺。(4)2月前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額每臺200元。(5)從生產(chǎn)廠家購進(jìn)空調(diào)100臺,專用發(fā)票注明稅款23800元。(6)月底將上月購入空調(diào)10臺作為集體福利。 要求:分析計算商場10月份應(yīng)納增值稅稅額(假設(shè)以上價格均為不含稅價)
(1)銷售上月購入的空調(diào)400臺(進(jìn)價3500元/臺),每臺售價4500元(2)按進(jìn)價賣給內(nèi)部職工50臺。(3)以舊換新方式銷售冰80臺,舊冰箱的收購價200元/臺,新冰箱市場價每臺2000元/臺。(4)2月前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額每臺200元(5)從生產(chǎn)廠家購進(jìn)空調(diào)100臺,專用發(fā)票注明稅款23800元(6)月底將上月購入空調(diào)10臺作為集體福利。要求:分析計算商場10月份應(yīng)納增值稅額(假設(shè)以上價格均為不含稅價)
銷售上月購入空調(diào)400臺(進(jìn)價3500元/臺),每臺售價4500元。(2)按進(jìn)價賣給內(nèi)部職工50臺。(3)以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱實(shí)際收款每臺2000元。(4)2月前以還本方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額每臺200元。(5)從生產(chǎn)廠家購進(jìn)同品牌產(chǎn)品、同型號空調(diào)100臺,生產(chǎn)從廠家開具100臺空調(diào)的增值稅專用發(fā)票,注明稅款為23800元。(6)將上月購入空調(diào)10臺作為集體福利。要求:計算商場10月份應(yīng)納的增值稅額。
某家用電器商場為增值稅一般納稅人,經(jīng)營各種家用電器,8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.銷售上月購入的空調(diào)400臺,每臺不含稅售價4500元,向某學(xué)校贈送10臺空調(diào)。2.銷售本月購入的冰柜20臺,每臺不含稅售價3500元,并實(shí)行買一贈一,贈送的小家電價值100元/件(不含稅)3.按本月代銷零售收入的3%從委托方處收到代銷貨物手續(xù)費(fèi)3145.92元4.以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱出售時實(shí)際不含稅售價為1800元/臺5.5年前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額200元/臺6.從生產(chǎn)廠家購進(jìn)同一品牌、同一型號空調(diào)100臺,冰柜50臺。生產(chǎn)廠家開具了50臺冰柜和100臺空調(diào)的兩張增值稅專用發(fā)票,注明稅金分別為23400元和65000元根據(jù)以上資料計算商場當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
某商場2019年11月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): ①銷售上月購入的空調(diào)400臺(進(jìn)價3500元/臺),每臺售價4500元。 收 ②以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱出售實(shí)際收款每臺1800元 3??5年前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額每臺200元。 ④從生產(chǎn)廠家購進(jìn)同牌空調(diào)100臺,生產(chǎn)廠家開具的增值稅專用發(fā)票上注明稅款45 500元。 分析商場11月份的應(yīng)納增值稅額(假設(shè)以上價格均為不含稅價)
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎