你好;? ?你什么準(zhǔn)則的; 好判斷; 你 之前收到款沒有? ?
老師,小規(guī)模公司收到稅務(wù)局提醒19年的營業(yè)收入和增值稅收入有差異。自查發(fā)現(xiàn)是第四季度收入漏填了8萬多,現(xiàn)在就是要去稅務(wù)局補(bǔ)報,本來是虧損了3萬多,現(xiàn)在要是把收入補(bǔ)進(jìn)去的話就成盈利5萬多了,如果去稅局更正了19年的年報的話,那20年彌補(bǔ)的虧損也得改嗎?這可怎么辦???
20年被稅局查到要補(bǔ)收入,是否在22年賬上直接做一筆:借:現(xiàn)金/銀行 貸:未分配利潤 銷項(xiàng)稅,修改20年第四季度增值稅申報,增加這筆收入,和修改20年年報,增加這筆收入,補(bǔ)交所得稅?同時修改21年年報?
老師,我這個月有補(bǔ)報21年收入20萬,19年收入60萬,已經(jīng)去稅務(wù)局補(bǔ)交增值稅所得稅等所有稅,那這筆賬該怎么入賬
老師,請問我們?nèi)ツ暧幸还P未開票收入20萬,在今年2月開的增值稅發(fā)票,去年報稅時20萬收入報到未開票收入的,今年做賬和報稅應(yīng)該怎么做
我們有個公司今年稅務(wù)檢查,協(xié)調(diào)今年補(bǔ)稅6萬多,補(bǔ)的是19年到22年的,罰款4萬多,我們補(bǔ)了21年和我20年的收入,這個收入的賬務(wù)怎么處理?
老師,請問如果失業(yè)了,并合法申領(lǐng)了失業(yè)保險,在此期間朋友要他幫忙做下法律代表人的授權(quán)委托人,也沒有給他一分錢,他就只幫忙以這個公司的名義和其他公司簽了個中標(biāo)合同,但這個公司和他自己本人沒有簽任何合同,也沒有給他任何錢,因?yàn)槟莻€朋友在另一個省,太遠(yuǎn)了不好過去,他純粹就是幫個忙,這個對他領(lǐng)取失業(yè)保險有沒有影響?
老師,請問如果已經(jīng)失業(yè)了,并合法申請了失業(yè)保險,但是在此期間一個朋友的公司要她每個月給她公司報下稅,一個月給她打幾百千把錢左右,就是口頭上說的,并且沒有簽任何合同,這個還能領(lǐng)失業(yè)保險嗎?
平臺收入提現(xiàn)進(jìn)了公賬,要計營業(yè)額嗎,報稅咋報
下列各項(xiàng)中,不會提高公司流動比率的有( AB )A公司用銀行存款購置新新生產(chǎn)線 B公司從商業(yè)銀行取得長期借款 C公司收到客戶上期所欠貨款 D公司向供應(yīng)商預(yù)付原材料采購款 對B答案不能夠理解,B是不是錯的勒, 流動比率(假設(shè)1/2)=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債,貸款分錄借銀行存款1貸長期借款1 則流動比率為(1+1)/(2+1)=2/3 大于1/2,明顯就提高了呀
老師你好,我怎么根據(jù)財務(wù)報表倒推出科目余額表,可以詳細(xì)說下嗎?急
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
計算每股收益這個題解題思路是什么?幫忙把解題思路說下,
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無差額,我想請問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報稅時怎么選擇,謝謝
兩個人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
你好; 你收入也少做了嗎?? 收入科目少做沒有;? ?
少做了,就是收入調(diào)整,這兩筆收入直接去稅務(wù)局報了未開票收入
?你好;? ?借 應(yīng)收賬款 貸 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ;? 借利潤分配-未分配利潤 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款??
還有附加稅是不是就是記到稅費(fèi)里面就行
第一筆分錄的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后面的三級分錄是未交增值稅是嗎
你好1. 是的; 2.? ? ?是的; 自己加明細(xì)哈; 我沒有寫具體明細(xì)的; 只是讓你了解思路? ?
謝謝老師,很感謝
還有一個問題,這兩筆錢我已經(jīng)確定收不回來了,那還要做在應(yīng)收賬款嗎
1.? 要做的; 要走壞賬的;? 2.? ?不客氣? ?