你好;? ?你什么準(zhǔn)則的; 好判斷; 你 之前收到款沒有? ?
老師,小規(guī)模公司收到稅務(wù)局提醒19年的營業(yè)收入和增值稅收入有差異。自查發(fā)現(xiàn)是第四季度收入漏填了8萬多,現(xiàn)在就是要去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào),本來是虧損了3萬多,現(xiàn)在要是把收入補(bǔ)進(jìn)去的話就成盈利5萬多了,如果去稅局更正了19年的年報(bào)的話,那20年彌補(bǔ)的虧損也得改嗎?這可怎么辦???
20年被稅局查到要補(bǔ)收入,是否在22年賬上直接做一筆:借:現(xiàn)金/銀行 貸:未分配利潤 銷項(xiàng)稅,修改20年第四季度增值稅申報(bào),增加這筆收入,和修改20年年報(bào),增加這筆收入,補(bǔ)交所得稅?同時(shí)修改21年年報(bào)?
老師,我這個(gè)月有補(bǔ)報(bào)21年收入20萬,19年收入60萬,已經(jīng)去稅務(wù)局補(bǔ)交增值稅所得稅等所有稅,那這筆賬該怎么入賬
老師,請問我們?nèi)ツ暧幸还P未開票收入20萬,在今年2月開的增值稅發(fā)票,去年報(bào)稅時(shí)20萬收入報(bào)到未開票收入的,今年做賬和報(bào)稅應(yīng)該怎么做
我們有個(gè)公司今年稅務(wù)檢查,協(xié)調(diào)今年補(bǔ)稅6萬多,補(bǔ)的是19年到22年的,罰款4萬多,我們補(bǔ)了21年和我20年的收入,這個(gè)收入的賬務(wù)怎么處理?
應(yīng)收賬款部分尾款收不回來,怎么處理
你好,老師,由股東代發(fā)工資,從公賬走是否不太好?就是轉(zhuǎn)到股東賬上,備注用途是備用 金,再由股東去發(fā)放,是否沒必要這樣操作
你好老師,有個(gè)養(yǎng)老院的企業(yè)需要開具發(fā)票,說沒有稅號,只有一個(gè)名稱,合理嗎?
老師好,建筑公司收到百分之多少的個(gè)體戶發(fā)票會有風(fēng)險(xiǎn)呢
老師您好,麻煩問下,如果我們辦一個(gè)咨詢線下會議,發(fā)生的客戶用餐還有住宿及大小交通都可以算在成本里嗎,餐費(fèi)受稅前比例扣除的限制嗎
老師,你好!我們是小規(guī)模公司,一個(gè)月需要交500稅款,需開票多少
請問樸老師,487題,我不理解的是B作業(yè)場所,我認(rèn)為應(yīng)該是(350+1400)/2=875
請問老師,甲單位2024年匯算清繳還有5000萬的虧損可以彌補(bǔ)要到期限了。2025年領(lǐng)導(dǎo)說讓合理的使用掉,但是我不知道怎么使用呢?請問有什么方法。
我們物業(yè)可以開水費(fèi)發(fā)票嗎 就是我們物業(yè)公司水費(fèi) 給總包公司用,然后讓他們交水費(fèi),需要開票給他們
請問老師,那家咨詢推廣服務(wù)的公司有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)成本票,這兩天我網(wǎng)上查了下,是不是員工工資可以做為它的主營業(yè)務(wù)成本呀?還是說這類公司就是沒有主營業(yè)務(wù)成本也沒有關(guān)系的?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
你好; 你收入也少做了嗎?? 收入科目少做沒有;? ?
少做了,就是收入調(diào)整,這兩筆收入直接去稅務(wù)局報(bào)了未開票收入
?你好;? ?借 應(yīng)收賬款 貸 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ;? 借利潤分配-未分配利潤 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款??
還有附加稅是不是就是記到稅費(fèi)里面就行
第一筆分錄的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后面的三級分錄是未交增值稅是嗎
你好1. 是的; 2.? ? ?是的; 自己加明細(xì)哈; 我沒有寫具體明細(xì)的; 只是讓你了解思路? ?
謝謝老師,很感謝
還有一個(gè)問題,這兩筆錢我已經(jīng)確定收不回來了,那還要做在應(yīng)收賬款嗎
1.? 要做的; 要走壞賬的;? 2.? ?不客氣? ?