借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
老師我們?nèi)ツ晔呛硕ㄕ魇?,預(yù)報(bào)了兩千多萬收入,今年6月開票開了30萬,但是業(yè)主不同意給那么多,又到7月充紅了重新開了一張20萬的。今年是查賬征收的,這個報(bào)稅要怎么什么呢?因?yàn)槟莾汕Ф嗳f我是報(bào)在未來票收入那里,每次有去年預(yù)報(bào)項(xiàng)目開票,我就在那未來票那一欄報(bào)負(fù)數(shù)。
老師,你好,去年確認(rèn)了一筆未開票收入,報(bào)了稅,未開票,今年補(bǔ)票,今年這筆收入該怎么做賬呢?
老師,請問我們?nèi)ツ暧幸还P未開票收入20萬,在今年2月開的增值稅發(fā)票,去年報(bào)稅時20萬收入報(bào)到未開票收入的,今年做賬和報(bào)稅應(yīng)該怎么做
老師,請問,我們2022年有22萬收入沒有開票,但是在去年已經(jīng)做過收入,在今年2月開的發(fā)票,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表就不一樣,應(yīng)該怎么處理
老師,請問,我們2022年有22萬收入沒有開票,但是在去年已經(jīng)做過收入,在今年2月開的發(fā)票,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表就不一樣,申報(bào)增值稅的時候應(yīng)該怎么處理
老師好!想請問企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,在資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表中。關(guān)于稅收折舊,攤銷額和累計(jì)折舊,攤銷額,該在賬上如何取數(shù),該如何計(jì)算?謝謝!
請問老師業(yè)務(wù)活動報(bào)表里面提供服務(wù)收入是含稅的嗎
3月份取得的發(fā)票,在4月份發(fā)票稅號給開具錯誤,對方重新開具,想問下,新開具的發(fā)票可以在粘在3月份的原始憑證里嗎
老師:你好!我的問題是我借掛靠公司的借款,在工程進(jìn)度中借的工程貸款,在工程進(jìn)度款中就還給掛靠公司了,到?jīng)Q算中這筆借款買的人材機(jī)還需要進(jìn)入工程成本再減一道嗎?
老師,剛收到一個公司,個稅只能看到申報(bào)的金額,明細(xì)看不了,是登入自然人電子稅務(wù)局看嗎?
確定無法收回的其他應(yīng)收賬款 怎么處理
老師,請問下報(bào)年報(bào)利潤表時,有個本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計(jì)稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計(jì)稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫存加下進(jìn)來,這樣計(jì)提有沒有錯
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請出口退稅呢
老師,您的意思是先把去年做的未開票收入在本期重回,然后在重新在本期入帳,報(bào)稅時直接在未開票收入欄填寫負(fù)數(shù)去年的未開票收入。是嗎
這樣會影響當(dāng)期的收入嗎
對的,是的,是這么做的,不影響。
好的老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。