你好,需要修改二零年的匯算清交財(cái)務(wù)報(bào)表,不用修改的
2020年我開(kāi)多一筆收入6萬(wàn),等到21年4月才沖紅這筆收入6萬(wàn)。4月份做了一筆分錄: 借:應(yīng)收賬款60000 貸:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)59405.94 貸:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 問(wèn)題現(xiàn)在6月申報(bào)增值稅,增值稅報(bào)表本年累計(jì)銷(xiāo)售額和賬上對(duì)不上,就差這筆59405.94收入的數(shù),那我應(yīng)該怎么樣處理?
老師,你好,增值稅和附加稅,情況是這樣的,我剛接手查賬,發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報(bào)表和申報(bào)利潤(rùn)表的收入不匹,然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒(méi)做稅,賬亂,一年換了4個(gè)會(huì)計(jì)有四種種做法,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個(gè)季度分別補(bǔ)80、20、10、40萬(wàn),我怎么調(diào)賬,然后去改表是去年四個(gè)季度增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更改嗎?
20年被稅局查到要補(bǔ)收入,是否在22年賬上直接做一筆:借:現(xiàn)金/銀行 貸:未分配利潤(rùn) 銷(xiāo)項(xiàng)稅,修改20年第四季度增值稅申報(bào),增加這筆收入,和修改20年年報(bào),增加這筆收入,補(bǔ)交所得稅?同時(shí)修改21年年報(bào)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下:1. 2022年11月代開(kāi)增值稅普票是價(jià)稅合計(jì)20萬(wàn),當(dāng)時(shí)做賬是借 :應(yīng)收賬款 -某公司20萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn) 2. 23年4月沖紅20萬(wàn),分錄是做借:應(yīng)收賬款-20萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-20萬(wàn) ,3.現(xiàn)在11月10號(hào)去修改23年第2季度報(bào)表,收入是20萬(wàn)除以3個(gè)點(diǎn)等于194174.76去申報(bào)的,導(dǎo)致稅局收入少了5825.24,賬上收入多了5825.24,像這種情況我賬上要怎么處理好呢,因?yàn)槟莻€(gè)第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表按照未修改前的收入去申報(bào)交了稅了
2023年風(fēng)險(xiǎn)稽查時(shí)補(bǔ)交2021年的稅,去大廳補(bǔ)稅時(shí)稅務(wù)申報(bào)表上改成無(wú)票收入了,2023年我賬上沒(méi)有把2021年補(bǔ)做無(wú)票收入, 只在2023年賬上做了借:未分配利潤(rùn)(增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi), 2023年12月客戶(hù) 需要發(fā)票 ,我補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,直接做了收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣增值稅多交了, 現(xiàn)在申請(qǐng)2023年多交的增值稅,把2023年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的稅務(wù)申報(bào)表,變更填一筆無(wú)票收入負(fù)數(shù),那我2023年的分錄我要怎么修改?
老師,這個(gè)月新增員工一名,工資2萬(wàn),獎(jiǎng)金3.6萬(wàn)。做兩個(gè)工資表還是把獎(jiǎng)金加入工資表做一張表
老師你好,有一家個(gè)體工商戶(hù)幫我公司開(kāi)了票,個(gè)體工商戶(hù)嗯,我的賬號(hào)是他個(gè)人的,轉(zhuǎn)不過(guò)去錢(qián),怎么辦?
一般納稅人增值稅抵扣是不是把賬上的進(jìn)項(xiàng)打印發(fā)來(lái),對(duì)著勾選?
老師,本月新加一名員工,工資2萬(wàn),獎(jiǎng)金3.6萬(wàn),工資沒(méi)有個(gè)稅,獎(jiǎng)金個(gè)稅比如一千。那給他發(fā)工資時(shí),分兩筆支付,用途工資2萬(wàn)和獎(jiǎng)金3.5萬(wàn),還是一筆按用途工資5.5萬(wàn)付
老師請(qǐng)問(wèn),公司注銷(xiāo)了,以前有員工社保公司沒(méi)有交的,員工還能要求補(bǔ)繳嗎?
企業(yè)納稅總額與企業(yè)年報(bào)公式的數(shù)據(jù)不一致怎么寫(xiě)情況說(shuō)明
老師,公司注冊(cè)資本二萬(wàn)元,老板投資款本月存入,工商和稅務(wù)這邊需要做什么嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)房屋租賃費(fèi)用于政府辦公,有哪些稅?得交多少稅款?
老板在客戶(hù)所在地開(kāi)了一張近2萬(wàn)元的煙酒發(fā)票,能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老板用公戶(hù)給客戶(hù)公司的經(jīng)理轉(zhuǎn)了5千元錢(qián),備注了備用金,這個(gè)錢(qián)肯定不會(huì)再回來(lái)了,這個(gè)要怎么入賬呢
如果二零年有盈利的,調(diào)增之后還是盈利的,需要補(bǔ)交
增值稅申報(bào)表不用改?
你好,增值稅沒(méi)有申報(bào)的需要修改增值稅申報(bào)表
匯算清繳也是直接補(bǔ)上這筆收入是嗎?其實(shí)平時(shí)在以后年度調(diào)整損益,正常操作是否應(yīng)該也修正以前年度匯算申報(bào)?
是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面修改,你試一下電子稅務(wù)局能修改嗎?電子稅務(wù)局修改不了的話(huà),可以去稅務(wù)局修改。
那如果以后年度有修改損益,正常操作,是否也應(yīng)該修改當(dāng)年的匯算清繳申報(bào)?
需要的,需要這么做的。
以前的賬不改,做未分配利潤(rùn)的分錄,然后修改以前的匯算申報(bào)。
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
如果修改后還是不用交稅,也會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
不會(huì)產(chǎn)生滯納金的。