是的,負數(shù)收入只能去稅務(wù)局申報的
老師 請問我2月份開了10萬的發(fā)票 又紅沖了1月的一張一萬多的負數(shù)發(fā)票 沒有重新開具 但我報稅的時候 增值稅自動對應10萬的增值稅 那個負數(shù)的增值稅填哪里
老師,我們9月份多開了10萬專票,這兩天紅沖了,但是10月我們應該不開發(fā)票了,銷項變成負數(shù),后面報稅的時候會不會有麻煩?
老師 9月份供應商有張發(fā)票開錯了 10月份他們自己開了紅字信息表和負數(shù)發(fā)票 但是我們這邊報稅的時候提示開具紅字信息表的金額和收到負數(shù)發(fā)票的金額不一致提示報稅不通過 因為紅字信息表應該由我們開具才對 這樣的話對方10月份開具的紅字信息表和負數(shù)發(fā)票該怎么處理才能重新開具呢
9月開了很多銷項票,但是沒有進項票抵扣,而10月份會有好多進項進來,到時候我們就會有留抵退稅,現(xiàn)在多交的十多萬不知道稅局給不給我們退?
老師好,我7月份有張專票里面的有一項稅率開成3%了,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在報8月份的增值稅,現(xiàn)在我是按電子稅務(wù)局里統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)報,等報完我把那張錯誤的專票紅沖了,我8月份倒是還要開票,這樣9月申報的時候就不會出現(xiàn)增值稅專用發(fā)票第一欄負數(shù)了,可是3%那欄會出現(xiàn)負數(shù),因為我要沖紅了,也不會開3%的專票了,這樣會不會不好申報啊,感謝老師講解
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
要去大廳申報嗎?不會要寫情況說明吧?
是的,要去大廳申報的額,會讓你解釋的