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老師好,我7月份有張專票里面的有一項稅率開成3%了,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在報8月份的增值稅,現(xiàn)在我是按電子稅務局里統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)報,等報完我把那張錯誤的專票紅沖了,我8月份倒是還要開票,這樣9月申報的時候就不會出現(xiàn)增值稅專用發(fā)票第一欄負數(shù)了,可是3%那欄會出現(xiàn)負數(shù),因為我要沖紅了,也不會開3%的專票了,這樣會不會不好申報啊,感謝老師講解

2025-08-12 08:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-12 08:52

你好不要緊的,這是按照實際,應該沒問題目前看

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2025-08-12
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
同學你好,出現(xiàn)負數(shù)是可以在電子稅務局申報的
2024-01-05
你好! 這個月開票總額和電子稅務局讀取總金額一致即可,可以根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報(核對一致即可申報的)
2021-07-11
你好 1.? ? ? 你8月才紅沖; 你 7月申報正常報稅哈 ;? ?2. 是的。 之后 8月紅沖; 9月? 申報的時候減去負數(shù)發(fā)票 在報;? 多報了就 退稅即可? ?;3.? ? ? ? 是的? ?
2022-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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