你好,可以的,可以這么做的。
您好老師,有個所得稅費用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報利潤表的時候本年累計利潤是5000,因為用第三季度55000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因為盈利5000計提所得稅呢? 2所得稅報表數(shù)據(jù)來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計提所得稅費用我只考慮當(dāng)年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計提所得稅費用,否則需要計提,我應(yīng)該怎么做才對?謝謝老師
老師好,本年盈利,我現(xiàn)在計提所得稅費用,所得稅率25%。 請問我應(yīng)該用哪個數(shù)去乘以25%?(以前年度沒有虧損,本年已交所得稅10萬)謝謝!
你好老師:我們2021年虧損300,我今年2022年1月份盈利100,那我申報今年第一季度企業(yè)所得稅時彌補(bǔ)以前年度虧損我填寫100,如果我2022年4月份盈利350元,申報第二季度企業(yè)所得稅時,彌補(bǔ)以前年度虧損要填寫200元是嗎?同時第二季度還要預(yù)繳企業(yè)所得稅150*25%=37.5是嗎?請問老師!另外如果我們是小微企業(yè)所得稅按150*25%*20%=7.5對嗎?請問老師!
老師好,以前年度虧損100萬,第一季度是虧的,到第二季度盈利10萬。請問我第二季度是不需要交所得稅的嗎?謝謝!
老師好,我公司不是小微企業(yè),所得稅率為25%。以前年度盈利,今年1-2季度為虧損,第3季度盈利30萬,請問我計提所得稅是用30萬*25%=7.5萬,借:所得稅費用75000 貸:應(yīng)交稅費-所得稅75000,對嗎?謝謝!
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報個稅?
之前月份都沒有虧損嗎?
今年1-6月虧損,8月開始盈利,今年1-9月共盈利30萬
你好,之前年度沒有虧損的話是這么做的。
老師,我做完計提所得稅75000元的憑證后,審核過賬再結(jié)轉(zhuǎn)損益。就說明這個月的憑證全部結(jié)束了,對嗎?謝謝!
是的是的,是這么做的。