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8月開了12萬發(fā)票,做了分錄,借:銀行存款12萬, 貸:主營業(yè)務(wù)收入104400 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額15600, 9月已經(jīng)抵扣了,客戶發(fā)生退貨,又沖紅,又重新開了正確金額的貨,該怎么做分錄?增值稅申報該如何填列這一筆業(yè)務(wù)

2022-10-11 20:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 20:24

借、應(yīng)收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費 如果是一般納稅人銷售貨物的 13%銷售貨物在正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計一塊填寫。

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借、應(yīng)收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費 如果是一般納稅人銷售貨物的 13%銷售貨物在正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計一塊填寫。
2022-10-11
同學您好,這樣處理是可以的,分錄及金額無誤。
2024-01-15
同學你好,紅沖分錄,借:銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅費),負數(shù)。重開的發(fā)票,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅費)。
2023-11-15
你好 紅沖發(fā)票借:銀行存款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù)
2023-01-16
你好!這個你要去找管理員了。不然你就得再做一次收入,交稅了
2021-06-04
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