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12月份收到業(yè)主按揭放款,發(fā)票開了增值稅9個稅點發(fā)票,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅,到1月份時發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,應(yīng)該開不癥稅發(fā)票,然后把12月開具的稅點發(fā)票紅沖了,請問1月份開具紅沖分錄怎么做?

2023-01-16 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-16 17:44

你好 紅沖發(fā)票借:銀行存款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù)

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快賬用戶5993 追問 2023-01-16 18:04

那紅沖后開了不征稅發(fā)票又應(yīng)該怎么分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-16 18:05

你好 重新借:銀行存款?? 貸:主營業(yè)務(wù)收入??

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快賬用戶5993 追問 2023-01-16 18:35

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-16 18:41

你好 如答完記得給5星哦

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你好 紅沖發(fā)票借:銀行存款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù)
2023-01-16
你好,按照11月份這筆業(yè)務(wù)做負數(shù)就可以
2024-01-03
你好,沖紅的分錄跟1月份一樣,金額變成負數(shù)
2022-03-04
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,這個需要交增值稅嗎?
2023-01-13
同學(xué)你好 1月按照正確的入賬 不紅沖沒事 現(xiàn)在紅沖就行了
2021-02-25
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