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Q

麻煩老師幫寫一下建筑企業(yè)暫估成本,確認收入,結轉成本的分錄,謝謝。

2022-10-11 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 11:51

借工程施工貸應付賬款, 借銀行存款貸主營業(yè)務收入、應交稅費, 借主營業(yè)務成本貸工程施工

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快賬用戶4608 追問 2022-10-11 11:58

那后期實際來發(fā)票的時候,假如成本跟暫估的有差異要如何處理?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 11:59

紅沖之前的之前的分錄不變,金額是負數(shù)。然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶4608 追問 2022-10-11 12:00

借:-工程施工 貸:-應收賬款-暫估 這樣可以不?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 12:00

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4608 追問 2022-10-11 12:01

好的,謝謝哈。那差異部分其實也無法做到正確的歸屬期了哈。

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齊紅老師 解答 2022-10-11 12:04

對的是的,你暫估的不正,正確的話,你后期再調(diào)整只能屬于當月。

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快賬用戶4608 追問 2022-10-11 12:04

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-10-11 12:05

不用客氣 工作愉快

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借工程施工貸應付賬款, 借銀行存款貸主營業(yè)務收入、應交稅費, 借主營業(yè)務成本貸工程施工
2022-10-11
借庫存商品 貸應付賬款暫估款,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 ,? 這個回來發(fā)票大于暫估,貸應付賬款 暫估款 負數(shù) ,貸應付賬款供應商 ,補上少做的,借庫存商品 貸應付賬款供應商,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品? ?小于暫估,? 借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款暫估款負數(shù),,借貸應付賬款 暫估款 負數(shù) ,貸應付賬款供應商? ?借主營業(yè)務成本,負數(shù),貸庫存商品 負數(shù),
2021-01-07
同學你好,分錄沒有問題哈
2023-09-08
你好,如果已經(jīng)發(fā)生,只是沒有取得發(fā)票,是可以暫估的 借:工程施工 貸:應付賬款—暫估?
2024-12-23
您好 想開出發(fā)票直接確認收入 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 收到發(fā)票,收到發(fā)票直接確認成本 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款等 暫估成本 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估應付賬款
2022-08-21
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