你好,請問你想問的問題具體是?
為推廣新型微波爐,采用“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷售新產(chǎn)品,共收取現(xiàn)金412000元(已扣除舊微波爐抵價40000元),并開具增值稅普通發(fā)票,該批微波爐已經(jīng)發(fā)出。
為推廣新型微波爐,采用“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷售新產(chǎn)品,共收取現(xiàn)金412000元(已扣除舊微波爐抵價40000元),并開具增值稅普通發(fā)票,該批微波爐已經(jīng)發(fā)出。寫出會計分錄
(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。(11)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。12)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。老師求能把分錄寫出來嗎,我不會分錄
1)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。2)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。3)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。4)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。能把分錄寫出來嗎,我不會分錄謝謝
1)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。2)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。3)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。4)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。求分錄求分錄求分錄,能把分錄寫出來嗎,我不會分錄謝謝
請教老師,法人是2家企業(yè)的法人,是個人獨(dú)資企業(yè)以及有限公司的法人。 2家企業(yè)的法人,稅務(wù)上有沒有需要注意的地方
做分錄時記主營業(yè)務(wù)成本還是記工程施工-合同成本,是怎么區(qū)分的
二等臥屬于火車硬席么
老師公司是做互聯(lián)網(wǎng)的,老板有個廠子,買的東西都走公司賬,應(yīng)該怎么入賬
小規(guī)模5月份重新開的賬戶,是不是6月份開10萬的普票可以免稅,如果在到年底這一年超過200萬的發(fā)票了那6月份開的票還需要補(bǔ)稅嗎
請問哪位老師做過律師事務(wù)所合伙企業(yè)的賬?
老師您好。小規(guī)模公司偶然開個三萬二萬的專票可以吧。大額開專票有有風(fēng)險吧
老師,你好,我是大學(xué)本科畢業(yè)且工作滿四年,為什么提示我不符合條件呢?
提供給國外客戶的開戶行信息是自己翻譯成英文嗎 比如開戶行名稱 公司名稱?
老師,公司老板即法人加入老鄉(xiāng)會當(dāng)副會長,需要繳納會費(fèi),請問這個以公司名義付款,對方開發(fā)票允許稅前扣除否