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1)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。2)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。3)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。4)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。能把分錄寫出來嗎,我不會分錄謝謝

2022-10-19 23:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-19 23:14

你好,學(xué)員,具體哪里不清楚

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同學(xué)你好 借:原材料 100000 庫存現(xiàn)金465000 貸:主營業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)65000 2、借:固定資產(chǎn)200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)26000 貸:銀行存款 226000
2022-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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