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老師我們9月的進項大于銷項的話申報和做賬應該怎么操作呀?我們還有加計抵減。如果銷項是6243,進項是6289,加計抵減*10%就是629,那就是應交增值稅就是-674,附加稅-80,合計就是多755,那就是說我們這個月可以不用交稅吧!

2022-10-11 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 09:38

對的,是的,不需要繳納的。

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快賬用戶2025 追問 2022-10-11 09:40

那多余的留到下個月抵扣還是什么呢?電子稅務局要怎么填寫呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:43

你好,剩下的留著以后抵扣 這個加計扣除,你抵扣多少,在實際抵扣金額附表四里面填寫多少,剩余的會在期末余額里面。

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快賬用戶2025 追問 2022-10-11 09:46

那下個月的時候余額會自動帶出來還是什么呀?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:48

你好,在附表四的起初余額里面。

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:48

你需要抵扣的時候,再去填寫附表四的實際抵扣金額就可以。

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快賬用戶2025 追問 2022-10-11 09:49

那賬務怎么做呢分錄?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:51

借應交稅費增值稅加計扣除,貸,營業(yè)外收入 需要抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸,應交稅費增值稅加計扣除。

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快賬用戶2025 追問 2022-10-11 09:52

多余的不用做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:53

好多余的做進去了,第一個分錄不就是嗎?

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對的,是的,不需要繳納的。
2022-10-11
加計遞減無論是否交稅都要在當期做賬?
2021-05-07
不用做賬 是的,要應納稅額大于0才享受
2021-05-07
直接銷售你們的稅率就是9%
2021-11-10
你好 做計算加計抵減和抵減應交增值稅額 兩個
2022-07-25
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