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老師 我們成功申請了進(jìn)項稅額加計抵減 請問老師 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候可以把抵減的稅額直接加上進(jìn)項稅額 就是應(yīng)繳增值稅額 還是要做計算加計抵減和抵減應(yīng)交增值稅額的兩個分錄呢 老師

2022-07-25 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-25 10:37

你好 做計算加計抵減和抵減應(yīng)交增值稅額 兩個

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快賬用戶1960 追問 2022-07-25 15:02

老師 您看下面的分錄能體現(xiàn)在一張憑證上嗎 計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減額 貸:營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減額

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齊紅老師 解答 2022-07-25 15:06

是的,就是這么做的。

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你好 做計算加計抵減和抵減應(yīng)交增值稅額 兩個
2022-07-25
對,沒錯,就是這么算的。
2021-12-31
你好;? ? 可以的; 可以一起做賬的??
2022-07-25
你好! 需要做分錄的 具體是什么業(yè)務(wù)的加計抵減呢?
2021-06-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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