借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
老師好!如果進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減金額改成進(jìn)項(xiàng)稅金額,分錄該怎么做?。柯闊┻@下分錄和對(duì)應(yīng)金額,謝謝
老師 我們成功申請(qǐng)了進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減了 請(qǐng)問(wèn)抵減的稅額分錄 請(qǐng)老師給我寫(xiě)一下 謝謝老師
老師 我們成功申請(qǐng)了進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減 請(qǐng)問(wèn)老師 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候可以把抵減的稅額直接加上進(jìn)項(xiàng)稅額 就是應(yīng)繳增值稅額 還是要做計(jì)算加計(jì)抵減和抵減應(yīng)交增值稅額的兩個(gè)分錄呢 老師
老師,我們是生活旅游服務(wù)一般納稅人,實(shí)行差額征稅,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減15%,針對(duì)取得門(mén)票進(jìn)項(xiàng)是專票的,含稅成本可以扣減銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)還能加計(jì)抵減嗎,比如取得進(jìn)項(xiàng)106,成本100,進(jìn)項(xiàng)6,106扣減了銷(xiāo)售額,6抵了進(jìn)項(xiàng),還能加計(jì)抵減嗎?謝謝老師
老師您好,請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減的扣減基數(shù)是應(yīng)納稅額?加計(jì)扣除的扣減基數(shù)是進(jìn)項(xiàng)稅額?是這樣理解嗎?謝謝老師
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒(méi)有發(fā)票,只能給開(kāi)收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒(méi)有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么做
在阿里巴巴國(guó)際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺(tái)信保訂單扣去2個(gè)點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競(jìng)頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計(jì)價(jià)用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計(jì)入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個(gè)成品分別有5個(gè)不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個(gè)不同半成品,工單2成品有5個(gè)辦成品。把5個(gè)不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫(kù),請(qǐng)?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來(lái)停繳員工的社保檔次和購(gòu)買(mǎi)基數(shù)?
企業(yè)注銷(xiāo)后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過(guò)來(lái),我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過(guò)去
老師 您好!請(qǐng)教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會(huì)有什么結(jié)果
老師 我4月和5月的扣除額合計(jì)總額一起做到5月可以嗎
是的是的,是這么做的。
老師 您看我月末做的分錄有問(wèn)題嗎 計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減 7498.52 貸:營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 7498.52 抵減進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 7498.52 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 7498.52 結(jié)轉(zhuǎn)5月銷(xiāo)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 231368.53 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 231368.5
對(duì)的是的分錄是這么做的。
結(jié)轉(zhuǎn)5月進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 26950.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26950.12 結(jié)轉(zhuǎn)5月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 204418.41 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值(上月留抵)10349.66 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(抵減稅額) 7498.52
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 186570.23 老師 您幫我看一下 我寫(xiě)的分錄有錯(cuò)誤嗎 謝謝老師
可以的,可以這么做的。
老師 計(jì)算加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 月末就結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
對(duì)的是的結(jié)轉(zhuǎn)到本年。