你好! 需要做分錄的 具體是什么業(yè)務(wù)的加計(jì)抵減呢?
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)本月的加計(jì)抵減額需要賬務(wù)處理嗎
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)本月的加計(jì)抵減額需要賬務(wù)處理嗎
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?
老師,一家公司開(kāi)了一張票后來(lái)因?yàn)閭渥⒂悬c(diǎn)問(wèn)題紅沖后重開(kāi)了一張,在做記賬憑證的時(shí)候這三張發(fā)票是登在同一張憑證上還是分別登記啊
我想請(qǐng)教一下,我公司是一般納稅人,計(jì)算要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的
辦房產(chǎn)證時(shí)的契稅,后期要交房產(chǎn)稅嗎?
建筑勞務(wù)公司,開(kāi)了勞務(wù)服務(wù)的發(fā)票,這部分按含稅金額繳納印花稅,成本都是人員工資,這部分需要申報(bào)繳納印花稅嗎
固定資產(chǎn)一次性稅前扣除,一直到折舊結(jié)束之前,每個(gè)季度預(yù)繳所得稅時(shí)都填一遍a201020嗎
個(gè)人轉(zhuǎn)錢(qián)到公司賬戶(hù)上,也不是公司股東,這個(gè)錢(qián)后續(xù)也不用公司返還了,這個(gè)賬要怎么做合理合法啊? 幾萬(wàn)塊錢(qián),之前一直掛其他應(yīng)付款的,后面老板說(shuō)這個(gè)錢(qián)不用還的,現(xiàn)在要怎么處理好點(diǎn)?
股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓在4月商量達(dá)成協(xié)議了!那工商和稅務(wù)變更可以8月才去辦理嗎?
根據(jù)發(fā)票號(hào)可以下載出發(fā)票嗎
老師車(chē)輛租賃發(fā)票怎么入賬呀
為什么乙公司包含相遇的賬面價(jià)值不是2500+500
現(xiàn)代服務(wù)業(yè),但是加計(jì)抵減額我平時(shí)不做計(jì)提,只在次月繳納時(shí)計(jì)入其他收益
好的,那就不用做分錄的。
但是這個(gè)月有一部分用于抵減銷(xiāo)項(xiàng),一部分進(jìn)入期末余額用于下月抵減,所以我想問(wèn)這部分本月用于抵減的需要做什么分錄嗎?因?yàn)楸驹聭?yīng)納稅額為0,下月不用做繳納增值稅的分錄,所以這部分加計(jì)抵減額沒(méi)辦法體現(xiàn)在賬上