你好 借:管理費用等科目, 貸:應付職工薪酬—工資(包括績效), ? ? ? ?應付職工薪酬—社保
請問一下計提工資社保還有績效怎么做的會計分錄???
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計提的時候是工資跟績效一起做還是分開計提更好
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計提的時候是工資跟績效一起做還是分開計提更好
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計提的時候是工資跟績效分開做,那計提年度績效的時候是貸應付工資嗎
請問一下老師,我用要發(fā)給員工的績效工資,交了社保,應該怎么錄入分錄?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
是實發(fā)數(shù)嗎?
你好,是根據(jù)? 應發(fā)數(shù)? 計提?