您好,沒錯的,計提的時候是這么做。
老師,2019年12月計提1019年績效工資會計科目為:借:管理費用_績效工資63989.33 開發(fā)間接費_績效工資62130 貸:應(yīng)付職工薪酬126119.33 但是今年7月實際的科目金額為:借:管理費用_績效工資28512 開發(fā)間接費用_績效工資97607.33貸:應(yīng)付職工薪酬126119.33 老師我七月支付了績效,但是成本跟費用分配跟19年計提不一致,總額一致我怎么處理
想請教下老師,如果企業(yè)年末需要收回員工年初超發(fā)部分績效獎金,想在最后一個發(fā)放工資扣回,如何做分錄?如收回績效3000,每月員工應(yīng)發(fā)工資為4000,扣除五險一金和績效,等于這個月員工沒工資發(fā),剩余不夠扣的留到下個月在扣,之前發(fā)績效我直接借:管費—工資 貸:銀村
老師好 勞務(wù)派遣公司 發(fā)工資時候墊付了績效工資 每個月績效工資都是用人單位下月才會給我們 發(fā)工資時候 墊付的錢 記到哪里嗎 借應(yīng)付職工薪酬 1500 貸 銀行存款2000 墊付的500怎樣在分錄中體現(xiàn) 發(fā)票金額是1500 實際發(fā)時候要加上500績效 因為費用是預(yù)申請當(dāng)月的 工資下月發(fā)放 申請時候不知道績效是多少
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計提的時候是工資跟績效一起做還是分開計提更好
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計提的時候是工資跟績效一起做還是分開計提更好
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?