比如你有銷售商品收入,你就按這個收入。
相當于小型的4s店,銷售車輛的公司,一般納稅人,稅務(wù)讓交印花稅,說是按照銷售收入,進項金額合起來交,也就是購銷合同的印花稅,這樣合理嗎
我公司是小規(guī)模納稅人,從沒開過票,也沒購銷合同,交印花稅的話計稅依據(jù)是否按照主營業(yè)務(wù)收入來算?也就是未開發(fā)票收入嗎?
老師,印花稅是簽訂合同才交嗎?我們是家具零售,有很多客戶是個人的,有些開了票,有些沒有要票,那我是按照開票的金額來交,還是按照主營業(yè)務(wù)收入來交呢
老師,預(yù)開發(fā)票未發(fā)貨的收入,繳納印花稅時要算嗎,當時做賬是 借:應(yīng)收 貸:銷項稅 也就是沒確認收入,主營業(yè)務(wù)收入里沒有這個數(shù)據(jù),但增值稅表上會有。
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)。購銷合同要繳納印花稅。按次繳納的話,小規(guī)模納稅人,根據(jù)季度確認收入以及季度應(yīng)付購貨款的入賬金額來繳納印花稅嗎?
費用類的科目需要用往來科目過渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認單,對方也確認了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應(yīng)收賬款余額是銷項稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補價小于25%時候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費用咋樣做賬
老師好,請問一下,我二季度已經(jīng)交了13萬的所得稅,一季度交了418984.97元?,F(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個已交所得稅中沒包含二季度的13萬?我該如何處理?我應(yīng)該補繳的是984868.12-418984.97-130000萬
老師好,一般納稅人,裝修服務(wù)開票開幾個點?
小規(guī)模納稅人一個季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復(fù)議這一節(jié)里申請人舉證責任里認為被申請人不履行法定職責的,這段話里不履行法定職責是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費是怎么計稅的,能舉例說明一下嗎?
然后采購商品的也需要申報印花稅。
采購東西也有印花稅啊,那個我有進項銷項 那么印花稅也要做啊
采購商品和銷售商品都交印花稅。